第1栏 应征收入(含税) 本期提供广告服务取得全部含税价款+价外费用(开票+未开票,含增值税); 可差额扣除的,填扣除前全额;免征收入与应征收入不能同时有数 。 第2栏 免征收入 仅小规模季度广告含税收入≤6万填此栏,全额免征文建费;超6万填第1栏。 第3栏 扣除项目期初金额 上期期末未抵扣完的广告发布费余额,无则填0。 第4栏 扣除项目本期发生额 本期取得、可差额扣除的含税广告发布费(必须取得对方广告发票,普通/专票均可); 需同步填报《应税服务减除项目清单》录入发票信息,否则不能扣除 。 第5栏 本期扣除额 系统自动取:取较小值(1栏应征收入合计、3+4合计); 含义:本期最多能扣多少广告发布费,不能超过当期广告总收入。 第6栏 计费销售额(核心计税基数) 公式:6=1−5 广告行业差额后含税收入;娱乐行业无扣除,6=1。 第7栏 费率 固定填 3% 第8栏 应缴费额(全额未减半) 8=6×3% 第9栏 期初未缴费额 上期欠缴正数、上期多缴负数,无填0。 第10栏 本期应缴费额(减半前基数)=第8栏 第11/12/13栏 本期已缴费、预缴、往期补缴 本期提前预缴、补缴上期欠费金额,无填0。 第16栏 本期应补(退)费额(现行减半核心) 现行优惠:中央收入统一减征50%,多数地方同步减半,实际按应缴费额×50%缴纳; 公式:本期应征费额×50% − 本期已预缴金额。 第18栏 期末未缴费额 本期全部应交 − 本期已缴,正数为本期需补缴金额。

老师,公司制作广告视频去抖音投递广告,那我们公司需要申报缴纳文化事业建设费吗?还是说这个文化事业建设费的纳税义务人是抖音平台?
老师你好 我们是广告公司 每季度申报的时候有个文化事业建设费 这个费用一共有两个表 第二个表是减免表 我想知道靠什么减免依据是什么
请问老师,广告文化事业建设费是申报0有影响吗?我们是住宿企业,没有这个广告文化业务,为啥收我们这个税?
您好,老师!您说看收入来交文化事业建设费,可没有计提文化事业建设费,怎么知道广告收入是多少?不是广告收入减去广告成本含税金额申报么?
老师,您好!请问广告业文化事业建设费申报表如何填写?
建筑公司购进树苗,树苗公司开票税率?商贸公司和自产自销及不享受优惠政策的各多少?
公司有一些发票不是对公付出去 金额一两万这种挂法人报销款可以吗 实际就是法人自己付了
建筑公司个税按实际发放支付个税吗?
老师,我们公司是一般纳税人,我们业务是建筑服务-工程服务,我们租了小规模租赁部的高空作业车,是带操作人员的那种!小规模给我们开发票应该怎么开!?
您好,想咨询一下外贸企业,确认收入,收到客户回款,结汇,美元人手续费和利息的汇率是什么为准
采购进来是劳务,卖出去是劳务,这种金蝶系统怎么做分录,我们是一般纳税人小微企业,金蝶星辰旗舰版怎么建科目,可以建个什么科目过度,
老师,一般户可以发工资吗?怎么样才可以发
老师,分销端卖货,与客户对账时加收了12元的偏远地区运费,对方要求我们开票开运输服务费,这个我们能开吗?税率应该是多少,税目编码是按照运输服务费去开吗
其他应付款转营业外收入主要满足三年以上吗?
1、在两家公司任职 一家公司交社保发工资 另一家新公司两家公司无关联 新公司发一部分工资 两个公司都申报个税 只在一家公司交社保 算合规吗 2、新公司筹建期 只有这个人发2000一个月 申报个税 不交社保段合规不 这样发放有什么不妥或者风险不
老师比如说我取得收入10万,支付对方2万且有发票,那我就第一栏填10万,第4栏填2万对吧,如果收入是6万,就填写第二栏6万,是这样理解吧
是的,你的理解是正确的
好的好的,谢谢老师,那这个扣除的必须是和本收入有关的是吧,就是相当于我做推广,我从客户那收了10万,然后支付给平台,平台收了2万,给我开了发票,我就按照上面说的申报对吗
是的,发票必须和收入有关
好的好的,谢谢老师
不客气祝你工作顺利