广告公司的文化事业建设费根据实现的广告费收入填写申报。 广告公司的文化事业建设费=广告费收入*3%。 计提文化事业建设费的时候账务处理是, 借:管理费用, 贷:其他应付款—文化事业建设费。 缴纳文化事业建设费的时候账务处理是, 借:其他应付款—文化事业建设费, 贷:银行存款。

老师,你好,请问下我们是物流公司,报税的时候有文化事业建设税,请问下我们一直开的是物流费。这个文化建设税是不是就可以0报啊,他是根据什么报的
老师我想问一下,我家4季度开普票影视制作费2万,未开票收入29万也属于影视制作费,一共收入31万,然后我们家有一个文化事业建设税需要申报,这个建设税开了广告服务的发票要交税,我没开广告服务是不是就不交税,那我填写申报表的时候这31万填到免征收入吗,还是免征收入那里填0整张表都填0呀
老师你好 我们是广告公司 每季度申报的时候有个文化事业建设费 这个费用一共有两个表 第二个表是减免表 我想知道靠什么减免依据是什么
老师好,我们是家广告公司,就是做一些平面设计服务的,是不是除了增值税、企业所得税、个税、增值税附加、印花税,还有一个叫 文化事业建设费的要缴纳啊?这个税费的依据是什么啊?季度申报的还是月度申报的啊
如图,文化建设费以前一样什么减免政策,我查了一下是在19.7月开始可以减半征收,但申报表第16行的1073.17是什么意思?是以前多交了然后出来的留抵吗?因为下个月这个公司业务转型就没有文化建设费了,这个可以退费吗?
为什么A是错的?他不是已经支付了?不应该有这笔分录吗
税法2上,有一个什么规定,是除房地产企业除外的,是什么呀,老师可以说一下吗
个人独资企业如何零申报
老师委托加工收回的小汽车用于分配股东要不要缴纳消费税
这道题的答案说能够自主展期的属于非流动项目,但是它的d选项是已经签订了长期协议,应该属于那种能够自主展期吧,那为什么它属于流动项目也要把它选上呢?
同一法人的企业互相进行交易往来时,是不是可以只交一份税呀
冲销上月多结转成本,怎么做分录 ?
老师,公司是代理商,购进某机器配有A和B两种配件,配件不一样价格不一样,配有配件A的机器价格是5万元,配有配件B的机器价格是5.3万元。由于配有配件A的机器已经销售完毕且供应商已经没有库存,但有客户要购买,现在跟别的有库存的代理商换配件,拿B配件跟其换配件A,不换机器,因为机器是一样的,对方只需要支付3000元差价给我们公司就行,但他们支付3000元我们能开发票给他们否?能开的话要开什么发票?
你好老师,我刚刚学习会计实操,在学习学堂实操课程时,老师说编制现金流量表是采用收付实现制,根据库存现金和银行存款明细账编制现金流量表。但是我百度这个问题的时候,大部分解答说不能只根据库存现金和银行存款明细账编制现金流量表,还要参考资产负债表和利润表编制现金流量表,请问具体应该听谁的。谢谢
老师,请问个人独资企业是不是就是个体工商户
老师你说的我明白了谢谢 但是减免表怎么填 靠什么减免
这个看你们当地政策