
老师,你好!请问出口公司,买进的货物当天或者第二天出货,这个会计做账应该怎么做呢?收到货物借:库存商品,贷:应付账款,出货时:借:主营业务成本,贷:库存商品吗?款基本都是预收的。
销售退回: 分录可以这样写么 借:应交税费 主营业务收入 预计负债-应付退货款 贷:银行存款 (直接把主营业务收入转预计负债给省略了) 借:库存商品 贷:应收退货成本 主营业务收入 我看应该可以这样写吧因为成本能收入应该也能
老师,别人给我们加工产品,加工产品我用的分录:借:委托加工物资,贷:银行存款,交回商品时,借:库存商品,贷:委托加工物资,结转成本时:借:主营业务成本,贷:库存商品,但是用了我们的800元库存商品,我可以,借:主营业务成本,800贷:库存商品?800,还有别人把自己的私活也用我们的公户支付了3812.8元,我可以,借:其他应收款,贷:库存商品?
经营纺织成品销售,入库的时候借原材料贷银行存款 发给对方,借委托加工物资, 贷原材料 支付的加工费,借委托加工物资,贷银行存款, 收回来借库存商品贷委托加工物资。是不是只要把委托加工物资结转到库存商品的那些商品结转成主营业务成本
老师首先顾客退回两个商品,我给顾客反货款了分录是借:银行存款负数贷主营业务收入负数应交税费应交增值税负数 借库存商品借主营业务成本负数 其中一个商品报损了是借营业外支出贷库存商品 另一个是反回厂家了,厂家给我们返回了这个商品的货款借应收账款贷库存商品 借银行存款贷应收账款对吗
季度申报里面从业人数是按照个税申报人数写吗,还是说需要把临时工人数加上
老师,有没有可以根据科目余额表做出资产负债表和利润表,免费的网址,或者方法
老师,请教一个问题,A公司和B公司都是老板的公司,都是一般纳税人,工资都在A公司发,社保有些人是B公司交,关于A和B的工资,社保,公积金怎么做账?
老师,你好,请问这个情况怎么做账:收款总金额是30509.51元,但是商户优惠金额是278元,手续费是115.55元,实际收入是30231.51元,我想知道的是这个商户优惠278元应该出什么科目?这个没有发票之类的
制造企业的出口退税是怎么做的,哪位老师能说下,一会要去面试
上月红字发票开具错误,这个怎么处理,我可以开具一张对等的蓝字发票对冲吗?数电票
上月红字发票开具错误,这个怎么处理,我可以开具一张对等的蓝字发票对冲吗
老师 客户公户来款就得开票是吧 还是可以不开 不开的话就退回客户公户就可以是吗
老师 生活垃圾费 做到哪个科目里面
老师你好 请问一下我是小规模公司,比如我上个季度开了一张专票,已交税款了,但这个季度已红冲出来了,这个季度7-9月,10月报税时会有影响吗