
老师,往年度的个人所得税没有入“应交税费-个人所得税”科目,入的“其他应收-代缴个人所得税”;今年把往年所有代缴的个人所得税调整到“应交税费-个人所得税”里,分录怎么做呢?
去年应交税费应交车船税,余额不平,贷方多了0.01,怎么做分录调整?
您好老师,我要调整2022年的一个分录, 借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税,这个分录当时不应该做,23年要把它冲掉,怎么做呢
老师,汇算完有所得税,分录为借:以前年度损益调整贷:应交税费-应交所得税,这个资产负债表需要调整吗
借应交税费_应交所得税贷以前年度损益调整这个分录怎么理解
老师,我们是酒店,你们知道酒店和抖音来客是咋合作的不,顾客核销后,我是该挂其他货币资金还是应收账款?
第一季报开票1404297.90未开票1073469.84然后4月份开票594112.88 4月份月份出口额714293.78未开票,4月份的申报收入应该怎么填写4月份累计出口3192061.52
,想请教一下,就比如,今年6月才发放上年的8-9两个月工资,想问这两个月的工资还要申报个税吗?
领导在个税App里面的住房贷款只能扣500元,我现在要申报6月份的个税,我直接叫领导改下住房贷款,6月份的住房贷款就可以扣1000元了
老师 建筑供应商开具 建筑劳务发票 属于印花税中的哪一个
老师,入固定资产卡片,原值是填不含税还是含税?
你好老师,药店不报经营所得,也不需要报企业所得税吗?只需要报个税跟增值税附加税吗?
企业所得税【已计入成本费用的职工薪酬】和「实际支付给职工的应付职工薪酬」怎么填写
收到银行回单有其他公司入来的投资款要不要交实收资本印花税?要是用交是在每年的1月份交嘛
老师,我公司收款美金,但是没有结汇,就一直在美金账户里面,但是我们需要开普票出去,就会挂在这个外国客户应收帐款上面,导致应收金额过大,请问这样的情况应该怎么处理