您好,这种情况查到这账到就可以入账。

你好,老师,2017年3月因某种原因以前账都没有了,4月初建账时,期初应付账款挂在了贷方负数,但实际发票对方以前开过了,并且当时试算不平衡,差额就是这个应付账款数,就一直无法记账结账,因查往来账无法查到2017年的,到现在才发现是这个原因,需要怎么处理呢,才能记账结账?
老师,付款是2022年1月付款的,账上一直挂着是对方没开票,经过查询客户早在2021年就开票了,当时没做这笔账,那现在拿到2021年的这张普票,怎么账务处理
老师还有一个情况就是当时发票开重了,现在没有业务往来了,以前开发票作废需要把发票退回才能作废,所以一直没有作废,导致对方没有那笔,我单位有那笔,现在只能做营业外支出,这种情况需不需要调增已经10多年了
老师你好,请问我们有一张票是10月份对方开给我们,票一直没来,我也没抵扣,前段时间还在系统看到这张票,后来怎么就没了,今天准备抵扣报税发现这张票不在系统,对方也没红冲也没作废,这是怎么回事
老师问2个问题,一个是包材账面往来挂账12万,当时对方赔付了20万就不给开发票了,现在怎么处理账面?还有一家加工费欠发票104万,当时公司借给这个公司228万,现在这家公司被法院查封,这个账如何处理
有的拿不到进项票的,都是暂估的成本,所以汇算清缴调增了,那怎么把应付账款的暂估冲平?
老师,请问2025年,有个借库存商品,贷应付账款-暂估10万,借主营业务成本,贷库存商品10万,换算清缴时调增10万就可以了吧?但是应付账款的暂估10万怎么平掉?
你好,销项石灰岩碎石,进项能开碎石和石子,吗
老师想问一下,个税已经申报扣款了,更正申报表后,不用交那么多税了,多扣缴的个税会自动退回来吗
老师,代账做的研发材料出库明细表里面写有领料日期,我是不是按她的领料日期做领料单啊,但是有2022年的又没有,2021年的有。不知道她是没写还是什么的
fob成交方式出现买方承担但是在境内使用服务费_杂费可以备注栏备注吗?由买方承担使用服务费这句话
车子按净残值出售可以吗
请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 请董孝彬回答,非董孝彬老师勿扰,!!! 老师,6月份的内账合并报表可以帮我合并一下,我发报表给你邮箱了,我想验证下我合并的和老师的结果一致不,我怕我合并错了。可以吗?
FOB成交方式下有杂费吗?
公司地址变更,是本市跨区地址变更,这样税务也要迁移。请问可以正常变更吗,会有问题吗
发票是2020年日期的,入2026年账行吗
开票开的是材料吗
老师,我又看了一下是2020年付的维保费,对方2020年给开的维保发票
如果是费用发票的话也可以入账,但是不能税前扣除了
就是以前年度的费用发票,今年入账不允许税前扣除?
对的,是的,是不能税前扣除
好的,谢谢老师
没事,帮忙给个五星好评,多谢多谢