您好,你可以分红,这个不用交个税的

老师,您好!我们公司之前一直是请代账公司的,今年收回自己做账,收回账册后,我发现去年12月的社保费用没有计提,和12月的银行利息也没有入账,可能因为跨年了,他们在今年1月直接调整了未分配利润,这样调了未分配利润就搞得现在的资产负债表和利润表的勾稽关系没有了,其实可以不这样做的吗?或者说可以直接在1月的时候再计提过12月的社保吗?谢谢!
老师您好!我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的,这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人,贷:银行存款;而公司需要用钱进货的时候,老板又会把钱从自己的账号打回公账上,这个时候我做的会计分录是借银行存款,贷其他应付款-法人,这样下来,其他应付款一直存在贷方余额的,所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏;但从这个月开始,其他应付款科目就变成了借方有余额,那在资产负债表中应该怎样反映呢?是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢?还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢?还是两者都可以呢?谢谢老师的解答哦!
老师,我想问一下个体户主营收入的钱转入到老板私人账户上,这个就相当于分红,我原来记到其他应付款里面了年末想冲掉其他应付款,由于个体户没有股东,只有老板,是不是不用记入应付股利,年末的时候我可以这样做吗?借利润分配贷应付利润,借应付利润贷其他应付款,借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润。老师我这样做可以吗?
老师你好,2020年挂的一笔应收账款,实际对方公司已经代付物业费,物业费当时账上也未计提。现在想平账借其他应付款,贷应收账款,借,利润分配,贷其他应付款,可以吗?谢谢老师
老师,就是我们公司账务处理,计提应收账款坏账准备,营业外支出就增加,因为没有信用减值损失科目,这是计提坏账准备,税法不认可我到时候汇算清缴调增企业所得税就可以了,但是我的账是可以计提坏账准备的哈,老师,因为应收账款没收到款,如果就一直放在应收账款,我们未分配利润实际是虚数,因为未分配利润数据来源于收入个支出,收都没收回钱,所以未分配利润是虚数,按照未分配利润来看分红,不符合真实,我不知道我理解对不对,老师
请问下,税务申报中现金流量表,本月期初现金流量表是不是不需要填写,填写了本年累计金额他就不一致了!
老师,一般纳税人公司,这个利润表中的投资收益6059.22元在企业所得税上没有显示,导致营业利润不一样,我要手动填写投资收益吗?
老师 现在开招标代理服务费发票 前面大类是什么了
律所合伙人需要报工资吗?这部分工资可以税前扣除吗
老师你好,请教一下,调增汇算清缴,缴纳汇算清缴税收,是不是减少未分配利润么?
小规模纳税人去年开了一个200万的普通发票,今年给红冲了,增值税能退回吗
7月社保调基,补缴1-6月调基数,应该怎么做分录?
老师,请问一下广州天河区的,申报个税的时候显示街道乡镇代码不能为空,这个要怎么处理
老师,养殖场里日常的出入库单(草,精料,兽药,羊只转群,采购入库,死亡出库),除了库管,领料人,交货人签字以外,还需要谁必须签字?
我们二季度有之前年度的无票收入开票,现在开票收入是20万,实际收入是18万,但是系统提示不能小于开票收入,怎么填报
那前期的已经挂账的,是否要调整到分红中,谢谢!
可以的,要不然往来会很大