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老师你好租用员工车子,支付费用,如何做分录呢?只有银行转账7万元,押金4431元。麻烦老师指导一下

2026-07-10 16:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-07-10 16:36

您好
借:管理费用-租车费
其他应收款-押金
贷:银行存款

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快账用户6979 追问 2026-07-10 16:41

老师你好其他应收款科目没有二级科目,押金也写管理费用可以吗?

老师你好其他应收款科目没有二级科目,押金也写管理费用可以吗?
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齐红老师 解答 2026-07-10 16:43

这个押金是要收回来的吧,不用入管理费用中

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快账用户6979 追问 2026-07-10 16:50

关键其他应收账款没有2级分录咋办?不然原来金额全部进押金科目里面咋办呢?

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齐红老师 解答 2026-07-10 16:52

你入管理费用,到时收到冲这个就可以

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您好
借:管理费用-租车费
其他应收款-押金
贷:银行存款
2026-07-10
 你好;     你们是 瓶子买来  ; 发出去加工; 收回来 在销售吗   
2022-08-19
支付临工备用金 支付时 借:其他应收款 - 备用金 - 临工姓名 贷:银行存款 临工使用备用金后报销时 实际报销金额等于备用金金额 借:管理费用 / 销售费用等(根据费用性质计入相应科目) 贷:其他应收款 - 备用金 - 临工姓名 实际报销金额小于备用金金额,临工交回剩余备用金 借:管理费用 / 销售费用等 借:库存现金(交回的剩余备用金) 贷:其他应收款 - 备用金 - 临工姓名 实际报销金额大于备用金金额,公司补付差额 借:管理费用 / 销售费用等 贷:其他应收款 - 备用金 - 临工姓名 贷:银行存款 / 库存现金(补付的差额) 日常报销(非备用金形式,直接报销) 借:管理费用 / 销售费用等 贷:银行存款
2025-04-09
如果是预付款项: 收到 7000 元发票时: 借:原材料 / 库存商品等(根据发票内容确定科目)7000 贷:应付账款 7000 通过公户支付 20000 元时: 借:应付账款 7000 借:预付账款 13000 贷:银行存款 20000 如果是多付货款: 收到 7000 元发票时: 借:原材料 / 库存商品等 7000 贷:应付账款 7000 支付 20000 元时: 借:应付账款 7000 借:其他应收款 - 多付货款 13000 贷:银行存款 20000 后续对方退回多付货款时: 借:银行存款 13000 贷:其他应收款 - 多付货款 13000 如果包含其他费用: 假设这 20000 元包含 7000 元的货物费用和 13000 元的其他费用(如服务费等),且其他费用未取得发票: 收到 7000 元发票时: 借:原材料 / 库存商品等 7000 贷:应付账款 7000 支付 20000 元时: 借:应付账款 7000 借:管理费用 / 其他相关费用 13000(没有发票不能税前扣除,汇算清缴时需调增应纳税所得额) 贷:银行存款 20000
2024-12-18
那么还是那个分录把余额结转平就行了哈
2026-04-08
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