
收到来料加工的账务处理?收到半成品登记即可,加工跟自产一样的生产成本,入库的时候是借库存商品受托加工,金额是加工费的金额吗?因为发过来的半成品我们是没有价值的。结转的时候是主营业务成本,库存商品受托加工
目前情况是购进了原材料,但委托加工费发票尚未收到,不能明确具体成本,能否先暂估加工费,结转库存商品,因为销售商品的发票已经开了,有没有违法的风险?购进原材料,增加委托加工成本,结转库存商品,结转销售成本,这套流程的分录是怎么处理的,谢谢
一家委托代销公司,成本结转的时候做了 借:库存商品 贷 生产成本 直接材料 生产成本 直接人工 领料出库,做了 借:生产成本 贷 原材料 销售出库 借主营业务成本 贷库存商品 那我的直接人工有余额啊,是最后结转到制造费用吗,还是?
经营纺织成品销售,入库的时候借原材料贷银行存款 发给对方,借委托加工物资, 贷原材料 支付的加工费,借委托加工物资,贷银行存款, 收回来借库存商品贷委托加工物资。是不是只要把委托加工物资结转到库存商品的那些商品结转成主营业务成本
老师还是刚才那个问题,那我销售材料这块结转成本,1月份按实际对应的采购价格结转成本,等2月份销售这9.5吨的时候我就不用这边销售了,那边直接结转这批材料成本了。等到月底一块和成品算出来的平均单价结转销售材料的成本
1688的收入,有些开发票了的,部分,写明公司名的话,如何入账呢,
老师,出口公司的代理服务费要交印花税吗
一般纳税人,跨月已经抵扣的专项发票红冲,并重新开具新的发票,会计分录怎么做
个体户查账征收,有一台挖机,平时就是租赁,开了74万的票,没有什么成本,怎么办?能不能加速折旧,怎么样能找到多的发票
印花税第一季正确的是要缴纳300申报的时候缴纳了600.问一下第二季度是少缴纳还是按照第二季度正常缴纳
民间非盈利组织,6月收到提供服务收入1000元,6月初已开具发票,出纳6月底又重复开具了一张发票,7月做账时才发现,就是充红作废也是7月了,6月底重复开的发票可以这样做吗?借:应收账款1000元,贷:提供服务收入。贷:应交税费~应交增值税,7月将这个分录红冲做一遍
请问结转成本,因为小数点,有两分钱的差,怎么做凭证做平?金蝶的余额比电子档的余额多两分钱,以哪个金额为准?
老师,发现财务 报表25年的期末与26年的期初数据不一致,能在电子税务局系统 把26年的期初数据做修改吗
老师您好,请问环保设备更换活性炭计入管理费用-维修费还是制造费用
老师,我问下客户返利,或者多发的货物可以放到营业外收入吗?