
老师,什么业,之前的会计从来没有申报印花税,现在可直接这个月补报20 年一年的,更早的就不报了,可以吗
你好,请问个体生产经营所得税已经申报并缴款了,还可以更正申报吗?可以更正的话税款是多退少补的嘛?不用重新缴纳的吧
老师您好,我更正申报21年个税,是不是在个税系统的税款所属期哪里选21年要更正申报的那个月,然后点启动更正进去更正申报就可以了对吗?
请问一下老师,就是上个月的个税报错了,少报了,可以更正申报吗?还是直接这个月补报?把少报的金额加上去就行
你好,请问我们公司之前报个税少报了,比如甲上半年少报2万,我可以在这个月给他补上吗,就比如说工资4000,加之前少报的2万,一共24000申报,这样可以吗,还是说必须要更正申报表
1688的收入,有些开发票了的,部分,写明公司名的话,如何入账呢,
老师,出口公司的代理服务费要交印花税吗
一般纳税人,跨月已经抵扣的专项发票红冲,并重新开具新的发票,会计分录怎么做
个体户查账征收,有一台挖机,平时就是租赁,开了74万的票,没有什么成本,怎么办?能不能加速折旧,怎么样能找到多的发票
印花税第一季正确的是要缴纳300申报的时候缴纳了600.问一下第二季度是少缴纳还是按照第二季度正常缴纳
民间非盈利组织,6月收到提供服务收入1000元,6月初已开具发票,出纳6月底又重复开具了一张发票,7月做账时才发现,就是充红作废也是7月了,6月底重复开的发票可以这样做吗?借:应收账款1000元,贷:提供服务收入。贷:应交税费~应交增值税,7月将这个分录红冲做一遍
请问结转成本,因为小数点,有两分钱的差,怎么做凭证做平?金蝶的余额比电子档的余额多两分钱,以哪个金额为准?
老师,发现财务 报表25年的期末与26年的期初数据不一致,能在电子税务局系统 把26年的期初数据做修改吗
老师您好,请问环保设备更换活性炭计入管理费用-维修费还是制造费用
老师,我问下客户返利,或者多发的货物可以放到营业外收入吗?