您好,增加费用,是减少利润了

预提所得税,所得税费用得期间损益结转,结转本年利润这三个业务的会计分录怎么写?
你好.. 借:本年利润 100 贷:主营业务成本 80 税金及附加 20 借:主营业务收入130 贷:本年利润130 先计提所得税还是先写这个分录 计提所得税 借:所得税费用 0.75 贷:应交税费-应交所得税 0.75 你好.这个计提企业所得税应纳税额是 130-80-20吗
老师,请问企业所得税中填写的营业成本是只填写利润表中营业成本还是需要再加上利润表中的销售费用,管理费用?
本月利润总额为235000元,计提本月企业应交企业所得税。(企业所得税税率为25%)写会计分录
计提所得税费用的分录怎么写,是在结转本年利润以后才计提吗?次月交
老师,如果现在调12月的帐,已反结账,调账调在利润分配-年初未分配利润,结转本年利润时这个需要做结转吗?
老师,请问季中自动核定了一般纳税人,这样子该如何做账务处理昵
老师,公司人员不够30人,需要申报残保金吗
知识产权公司代理专利申请和专利年审代垫的相关费用,客户把代点垫的相关费用跟代理费一起打到公司账户,公司只是开代理费,这样是不是得全部报增值税?
请问参与利润分配属于股东吗?
请问公司考虑向外投资一个项目,直接参与占股分配还是利润分配更好呢?
快账旧系统进不去了,麻烦网址发过来一下,我得做账报税了
您好,暖暖老师,小麦是初级产品,一般纳税人开9%普票,我问的是他为什么老是开普票,不开专票,一般纳税人给别人开票,一般都是专票,他为啥老是开普票?一般纳税人在哪种情况下开普票?
老师,做股权转让时,账上之前有100万的暂估成本,需要变成利润吗
5月做账: 借:管理费用-办公费9000 借:应交税费-应交增值税(进项税额)1000 贷:其他应付款-老板10000 这笔费用不能做账,也不能抵扣,但是五月做了账也抵扣了,6月账务里怎么更改呢
对的增加成本
增加成本 借:主营业务成本 贷:应付账款