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5月做账: 借:管理费用-办公费9000 借:应交税费-应交增值税(进项税额)1000 贷:其他应付款-老板10000 这笔费用不能做账,也不能抵扣,但是五月做了账也抵扣了,6月账务里怎么更改呢

2026-07-11 18:42
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-07-11 18:43

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2026-07-11
你好,你是抵扣5月份的增值税吗?如果是的话,直接做到5月份用应交税费应交增值税进项就行。
2024-06-02
同学你好,本月进行进项税额转出的账务处理如下: 借:管理费用-房租 411.43 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 411.43
2024-08-18
您好, 借管理费用-房租 411.43 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出
2024-08-18
12月份 做了 借:应交税费/待认证进项 贷:应交税费/应交增值税/进项 6月份要抵扣这张票,不需要做分录了
2022-07-06
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