先计提企业所得税 然后在结转损益 不是按照这个来 年累计利润总额-弥补亏损)*税率-之前预缴
老师,关于 所得税 的。 当月计提:借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税。 实际缴纳时:借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款。 月末结转:借:本年利润 贷:应交税费-应交企业所得税。 我想问问,所得税是 先缴税,再 月末结转 本年利润 吗?
5做忘记计提所得税了,6月交了所得税,补计提所得税是不是借所得税费用500 ,贷应交税费应交企业所得税500,缴纳所得税借应交税费应交企业所得税500贷银行存款**但是这个月的所得税费用这个科目是不是直接结转本年利润,借本年利润贷所得税费用*,然后借利润分配贷本年利润这样子
你好.. 借:本年利润 100 贷:主营业务成本 80 税金及附加 20 借:主营业务收入130 贷:本年利润130 你好.这个计提企业所得税 130-80-20吗
你好.. 借:本年利润 100 贷:主营业务成本 80 税金及附加 20 借:主营业务收入130 贷:本年利润130 先计提所得税还是先写这个分录 计提所得税 借:所得税费用 0.75 贷:应交税费-应交所得税 0.75 你好.这个计提企业所得税应纳税额是 130-80-20吗
你好..9月底的结转 可以 借:主营业务收入100 贷:本年利润100 借:本年利润80 贷:主营业务成本80 计提第三季度所得税 借:所得税费用0.5 贷:应交税费-所得税0.5 所得税费用结转 借:本年利润0.5 贷:所得說费用0.5
现在汇算清缴是有优惠政策,都是按5%征收的吗?
老师,税后利润是净利润么?
老师,承受方需要交的税有哪些
期限风险溢价为什么市场利率上升会导致价格下跌
银行贷款利息担保费要分摊3年,应如何做会计分录呢,还没开始分摊,现在已经支付了担保费
老师好,法定盈余公积能用于股东分红吗
老师,请教一件事,比如现在甲方欠我这边公司工程款5万元。有个项目总金额是10万元,其中我这边土建6万,另外一家防水4万,项目工程款先下来6万,本来都是付给这边土建的,因为这个项目后面还有工程款,到时候一起付给防水的。但是甲方实际只付了这边土建4万,另外2万扣下来付给防水的。那我这边在甲方账上余额是不是5+6-4=7万元啊,当时综合考虑就同意了。我这边记账就是我这边土建只收到了4万。现在尾款下来了,甲方说要从工程款中再扣4万给防水。我说不是只要给2万就可以了吗?对方说之前那2万没给防水,我说那给谁了,她说在她那边往来账上余额里,可是她的余额里也是7万元,跟土建这边一致的。现在搞的有点太绕了
做账系统什么时候开始结账,做账结束就要点结账么?
请问老师,个人专项每月扣除4000,个人社保个人部分469.16,每月发12469.16给他,年终奖发36000,年终奖合并汇算,那么她这一年一共会缴纳多少税啊?
捐赠金额确定,有购入价不是按购入价?没购入价才市场价?
你好..那计提第二季度的所得税..还➖第一季度预缴的吗
你好 对的 是的 是的
你好..!那比如上面这个分录是第二季度的..第一季度计提的所得税是0.2...那 第二季度怎么计提所得税..
你第二季度年累计利润多少
最上面的分录就是第二季度的..
你好30乘以2.5%,按照这个来。
那还是计提0.75..没有减第一季度计提的0.2
你好,累计的利润30➕0.2/2.5%)*2.5%-0.2 结果是不是和我上面的一样的?
100万以内的就可以这么算。
你好...这个我还没看明白..我的意思是..在计提第二季度的所得税的时候..只考虑4.5.6.三个月的本年利润对吗..
看一到六月份的利润看的是利润总额这个利润总额减去弥补亏损的金额乘以税率然后再减去第一季度预缴的税款