你好,你说缴纳的企业所得税吗?

老师股权转让,实收资本17年100万已缴纳印花税,现在要进来个新老板转让90%股份,转让价格80万,按照原始股本来算,转让价格属于折价转让,如果税务局不认可折价转让,公司账面固定资产这些只有20多万,之前买的几辆快递车都是二手没有开票最后买的几个车才开票入账,他这80万应该怎么上税。(如果认可平价转让是否不用缴纳个人所得只需要双方缴纳印花税)
老师股权转让,实收资本17年100万已缴纳印花税,现在要进来个新老板转让90%股份,转让价格80万,按照原始股本来算,转让价格属于折价转让,如果税务局不认可折价转让,公司账面固定资产这些只有20多万,之前买的几辆快递车都是二手没有开票最后买的几个车才开票入账,他这80万应该怎么上税。(如果认可平价转让是否不用缴纳个人所得只需要双方缴纳印花税) 老师
劳务报酬所得,减除费用按收入的百分之二十计算。 如果收入是50000的话,个税的计算是50000*0.2=10000 实收40000元,是这样做吗?
老师好,想问一下,股权转让所得应纳个人所得税=(股权转让收入-取得股权所支付的金额-转让过程中所支付的相关合理费用)×20% 其中,合理费用是指股权转让过程中按规定支付的税金、资产评估费、中介服务费等。股权转让的个人所得税里的取得股权所支付的金额,如果认缴和实缴不一致,也就是只实缴了一部分,那转让部分股权的话,这个取得成本怎么算呢?按实缴的注册资本乘以转让股权的比例吗?
老师,建筑公司,项目上的费用入工程施工,比如招待费做的是工程施工--现场费用,后期结转成本就主营业成本贷工程施工,那我这个招待费在次年汇算清缴的时候要调出来按照发生额的百分之六十收入的千分之五不
老师,我们老板开了个油的公司,进了一批油,但是没卖,把这个当送给他另一个公司给员工当福利了,对于油公司来说是不是相当于视同销售了,这个分录怎么写
老师你好问一下设备过了质保期现在需要维修更换配件这个发票大类选什么?
老师好,请问返聘退休人员的工资应该如何申报个税呢?
婚宴总计6000元,红包1000元由酒店承担,婚宴5000元,这收入怎么确认?1000元相当于折扣
其他业务成本在利润表里面可以跟哪个损益类科目合并啊
老师您好,请教下商业承兑汇票和银行承兑汇票在会计学堂里面有没有实操可以练下呢?
就是这个月我开出去的发票只有100,但是我进项有200,我结转增值税可以这样做账吗?借:应交税费-应交增值税(销项税额)100 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)200 应交税费-应交增值税(未交税费)100(红字)
老师,请问一下预缴企业所得税是按照开发票的含税金额,还是不含税金额?啊?我们开了14300价税合计金额。1%税率小规模公司。我预缴怎么预缴
小规模纳税人二季度的财务报表报送,现金流量表可以只填写本年累计数吗?
老师,您好,企业购买的用于学生宿舍的被褥,我们是做培训的,学费里包含住宿,这10万的被褥钱我可以一次性计入费用吗
个人所的税
个人所得税是 (转让价格-实际出资部分)*20%