你好,不认可,会根据你账面净资产×90%计算确定
老师股权转让,实收资本17年100万已缴纳印花税,现在要进来个新老板转让90%股份,转让价格80万,按照原始股本来算,转让价格属于折价转让,如果税务局不认可折价转让,公司账面固定资产这些只有20多万,之前买的几辆快递车都是二手没有开票最后买的几个车才开票入账,他这80万应该怎么上税。(如果认可平价转让是否不用缴纳个人所得只需要双方缴纳印花税)
老师股权转让,实收资本17年100万已缴纳印花税,现在要进来个新老板转让90%股份,转让价格80万,按照原始股本来算,转让价格属于折价转让,如果税务局不认可折价转让,公司账面固定资产这些只有20多万,之前买的几辆快递车都是二手没有开票最后买的几个车才开票入账,他这80万应该怎么上税。(如果认可平价转让是否不用缴纳个人所得只需要双方缴纳印花税) 老师
A公司与B公司为非同一控制下的两个企业。2017年6月末A企业用账面价值600万、公允价值650万的商品和200万的银行存款从B公司原股东处购买B公司80%的表决权股份。购买日B公司可辨认净资产公允价值为1000万、账面价值为800万,主要是一项固定资产评估增值200万元(假定该固定资产未来折旧年限为10年,直线法计提折旧,预计净残值略)。(1)2017年A、B公司年度资产负债表和利润及利润分配情况表见表1-1,1-2,1-3,1-4.(2)其他有关资料如下:1)A公司商品销售收入中有500万是向B公司的销售,毛利率为20%。这批商品B公司当年只向集团外销售了20%。2)A公司的应收账款中有200万属于应收B公司的商品销售款,A公司期末按照应收账款余额百分比法按0.5%的比例计提了坏账准备。3)B公司当年12月分派现金股利200万。4)B公司当年10月将一台自用的账面价值为600万的机器设备,以500万的价格转让给A公司,A公司继续作为固定资产核算,采用直线法按照10年计提折旧,假定该设备的预计净残值为0.5)A公司和B公司适用的所得税税率都为25%,假定不考虑
甲和乙为非同一控制下的两企业,采用的会计政策和会计期间相同,2016年1月1日,甲以增发股票的方式获得乙公司80%的股权。2016年和2017年发生的内部交易如下1)2016年3月10日甲向乙销售A产品一批,售价为2000万元,生产成本为1400万元,至当年年末,乙对外销售60%。剩余部分形成期末存货,可变现净值为600万元,计提存货跌价准备200万元;甲2000万应收账款尚未收回,计提坏账准备100万元。2)2017年1月1日,甲将一项固定资产以1200万元的价格转让给乙,款项于当日收存银行。甲该固定资产原始价值为1000万元,预计使用10年,残值为0,采用年限平均法计提折旧,至转让日已折旧5年。乙取得该固定资产后作为管理用固定资产予以确认,预计尚可使用5年,残值为0,采用年限平均法进行折旧。为简化核算2017年按12个月计提折旧。此外,至2017年12月31日,乙公司上年自甲购入的A产品剩余部分全部对外出售,乙上年所欠甲公司的货款2000万元仍然没有归还。假定不考虑增值税所得税等相关税费及其他因素。要求:以万元为单位做出业务处理1)编制甲公司2016年12月31日合并
老师,咨询股权方面问题,我公司注册资本600万,开始有两个股东甲和乙,经查,成立初期银行进账单显示甲实缴56万,乙实缴24万,后我接手后看公司账上有两个股东,老板甲说 乙已经撤了,实际现在是甲自己实际出资了80万,给我了一份股权转让协议,还说工商都变完了,我就调整了账上股东的实收资本变成一个人了,也去税务缴纳了印花税,按每人240000×0.0005×50%=60元,现在老板股东甲要将他手里100%的股权转给他母亲95%,自留5%,可是工商系统显示:公司是甲100%控股,但是只出资了56万,那个24万转过来的股权没体现。现在一头雾水,不知道如何操作。 问题:1.现在要怎么变工商实缴从56到80? 2.股权转让也还需要先到税务缴纳个人所得税和印花税才可以在工商办转股,什么情况下可以不交个人所得税? 3.实际股东转让金额,平价和溢价怎么写好,怎么做合理? 问题有点长,谢谢老师了
同一集团下的两个子公司合并,如果合并时被合并的公司还有没抵扣的专用发票,这个到合并方怎么处理
老师您好!在这个经营范围之内可以加上运输服务吗?打算开运输服务类发票,,可以加上吗?如果加上是不是就得开票13个税点
老师 您好 我们有一份合同 对方是电子版形式 打印出来 是黑章 然后我们公司是红章 这种合同留着备查可以吗
老师,6月份税务查账后让我们从小微企业调成一般纳税人,补交了企业所得税,现在说不是小微企业后要补交六税两费减半的另外一半,还带滞纳金,税务给我的回复:2023年度超过小微企业标准后,则税款所属期在2024年7月1日到2025年6月30日内的六税两费不能享受减半优惠,应尽快补交已减半部分。难道不是交23年的吗?这咋成了24年的?
下午税务让去听互联网平台企业基本涉税信息报送的培训,说有不知道怎么填的问问,填表说明我看了没什么不会填的,但是我也不知道填的对不对,可以问问老师什么
老师你好,我们公司这边新建了厂房投入了一些设备,一部分是应用于整个厂房的维持生产环境的设备,比如空气压缩系统,我在计提折旧时这种公用系统设备折旧费如何处理,另一种应用于实际生产的设备折旧我可以按照年限平均法将实际的折旧按照不同产品的使用比例分摊至产品成本内。这样可以吗
您好老师:单位化验室购买的酸碱柜4个六千元需要做固定资产吗?,不做固定资产有影响吗?
郭老师,我想问一下,就是应收账款里面少了八百多块钱,我现在才发现那我现在怎么办呢?怎么贷款多一个八百多呢?其他都没有错,就是应收账款这边少了一个八百多,我要怎么调帐呢?
结息计入什么科目 怎么写分录
老师,我想请问一下,我们公司不是因为投标的原因,这边甲方需要我们注册资本实缴到位,这个注册资本必须是以股东的名义转投资款进去对吗,比如说公司投入固定资产,货物呀,设备呀这些投入进去,这个应该怎么算呀,还有就是本来资金现在有点不足,估计也只能过一下账后要抽出来,这个以什么方式把钱拿出去比较安全,谢谢老师