您好,是的,是按这个合同,税率是万分之三

老师,我们买了一个办公室的烧水壶,发票金额128元,印花税按照买卖合同的税率0.03%,需缴纳印花税0.04元,不足1角,是不是说这一笔业务可以不用计提印花税呢?
老师,我们公司是买卖农产品-竹子做扫把的,需要按照买卖合同缴纳印花税的吗?
买卖双方需要缴纳印花税是吗?我们公司和别的公司签订了长期采购合同,我们是买方,但是合同是只约定了采购事宜,并没有一个确定的金额,因为每个月都在购进,也需要缴纳印花税吗?按照什么金额来缴纳呢?
老师好,我们是江苏的公司,请问一下印花税是不是购的合同金额与销的合同金额加总的万分之三了,因为有些人是按照销售金额的百分之三缴纳的。
请问老师,购买办公用品,与得力集团签订的框架合同,购买的时收到的是专票,请问是按照价税合计缴纳印花税还是不含增值税金额缴纳印花税。
老师,开票地是什么意思?我公司是电商公司,买家要我们开票,问开票地在哪里!
老师,账面上还有32.6万的存货,要清理,这个要做什么账务处理,以及需要准备什么资料备查
小规模纳税人要填写现金流量表吗
老师,计入坏账处理的需要纳税调增,缴纳企业所得税吗,今年要处理一些预付款和预收款
想要在工厂增加进口贸易经营资质,是另外设立独立公司好,还是走工厂好,进口贸易财务这边有什么要注意的
上月进项500,销项100,分录为 借:销项100 借:未交增值税400 贷:进项500 这样是留抵400。这个月销项200,不用认证进项税,请问用上月留抵的400,抵当月销项200,这个分录怎么做
老师好,我单位开了个文具店,现在转出去,财务这边要什么资料?入账怎么入
要做股权转让,如果按收入推算,直接收入乘百分之二十五吗?
老师,4月份销售,因为刚开始生产比较乱,老板娘数据没有统计上来,6月份补记的,销售成本按照4成本价出库,还是按6月份成本出库?
老师好,供应商去年给我们开的专票,已抵扣,今年又开了红字发票,税额的话,是直接计应交税费-应交增值税-进项税额 负数 还是要进项税额转出啊?完整的分录怎么做?(当时挂的应付账款)
不对哈,我这个是不动产吧,是不是按照产权转移缴纳啊