
如果上个月留抵税100,分录写的转出未交增值税100,本月销项税额80,没有新的进项,请问分录怎么写
上个月做的是分录,借:销项100贷:进项100,留抵20的进项,这个月要缴纳税费,这个月销项100,进项60,还有留抵20分录怎么样做呢
上月留底200做了分录 借 应交税费 未交增值税200贷应交税费 转出多交200。这个月销项1000进项300。应交增值税500 应该怎么做分录
上个月做了一个借应交增值税-贷认证抵扣进项税分录呢,那这个月结转增值税分录时,借应交增值税销项税贷应交增值税-贷认证抵扣进项税,还是先要做一个借应交增值税-进项税 贷应交增值税-贷认证抵扣进项税分录
老师好,请问进项200,销项100,期末留抵100.那么期末税金结转分录怎么做? 借:应交税费-未交增值税200 贷:应交税费-应交增值税-进项200 借:应交税费-应交增值税-销项100 贷:应交税费-未交增值税100 最后应交税费-未交增值税科目借方余额100表示留抵进项,是这样的吗?
老师,我们老板开了个油的公司,进了一批油,但是没卖,把这个当送给他另一个公司给员工当福利了,对于油公司来说是不是相当于视同销售了,这个分录怎么写
老师你好问一下设备过了质保期现在需要维修更换配件这个发票大类选什么?
老师好,请问返聘退休人员的工资应该如何申报个税呢?
婚宴总计6000元,红包1000元由酒店承担,婚宴5000元,这收入怎么确认?1000元相当于折扣
其他业务成本在利润表里面可以跟哪个损益类科目合并啊
老师您好,请教下商业承兑汇票和银行承兑汇票在会计学堂里面有没有实操可以练下呢?
就是这个月我开出去的发票只有100,但是我进项有200,我结转增值税可以这样做账吗?借:应交税费-应交增值税(销项税额)100 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)200 应交税费-应交增值税(未交税费)100(红字)
老师,请问一下预缴企业所得税是按照开发票的含税金额,还是不含税金额?啊?我们开了14300价税合计金额。1%税率小规模公司。我预缴怎么预缴
小规模纳税人二季度的财务报表报送,现金流量表可以只填写本年累计数吗?
老师,您好,企业购买的用于学生宿舍的被褥,我们是做培训的,学费里包含住宿,这10万的被褥钱我可以一次性计入费用吗