您好,这个的话,是不需要预交的,这种情况

跨区域涉税事项报验后预缴了增值税及附加税和印花税,还有企业所得税和个人所得税怎么去申报预缴,我家单位是杭州西湖的,请问要怎么申报预缴企业所得税和个人所得税
“尊敬的纳税人您好,当前仅支持跨区经营地为本辖区内的企业在电子税务局进行跨区域涉税事项报验登记,如果您需要报验登记外出经营地为其他省市的跨区域信息,请前往外出经营地所在地税务机关进行报验登记!” 老师,这个要怎么处理?公司注册地在福建,项目在江西赣州
尊敬的纳税人:根据《国家税务总局广东省税务局关于省内跨市经营建筑企业所得税征收管理问题的公告》,总机构在广东省(不包括深圳)且在总机构所在市以外的省内其它地区成立的项目部不就地预缴企业所得税。如属于此情形,请勿通过该模块进行预缴申报。 我公司是江门注册地,在湛江有建筑安装项目,在9月预缴增值税,要预缴企业所得税吗?上面的政策是如何理解?
大明老师 根据311 老师311我是这么理解的 总公司在湖南 分公司在广州 广州的分公司 必须进行完整年度申报 在广州预缴纳百分之50的企业所得税 剩下百分之50交给湖南 剩下的百分之50和总公司汇总缴纳 总分公司在同一地区的 则分公司不需要预交 总分公司直接汇总缴纳
老师 我负责的企业是江西的 他去广东跨区域预缴税款 我们之前变更过公司名称 但是登录系统进去后都是不带集团 现在预缴申报了也扣款了 但是名称还是以老的名称为主 请问这种情况会不会作废阿
老师 你好 我们属于商贸零售的个体户 然后有开通线上销售平台 现在平台有补贴费用需要我们开给平台发票 然后我们开给平台什么项目的发票啊
银行付货 款 但是还没收到票怎么做账
郭老师,季度所得税,出口收入差异,说出口报关单人民币和委托出口收入差异几千元,这个出口报关单数据哪里取的,情况表怎么填
没有达到确认条件的收入,发票开了怎么记账和报税
老师,有关增值税申报问题,申报附表一的时候,第一列13%的税率的货物及加工修理配件及劳务这一行填写了数据,这个数据我是不是需要填写到主表的第二列的数据呢就是其中应税货物销售额,这个系统没有自主生成。
收到服务类的发票,怎么入账,后面我们还要像上游开这个服务类的发票,相当于挣个中介费
老师你好 我手上有一家企业,他有出口退税的业务,他税已经退完了,然后他报关单这个月才给我,但是我看报关单上的日期是去年的十二月份 他出口业务还没有申报 这个销售额可以在6月份所属期申报吗?还是在报关单上的日期的三个月之内申报,因为我看电子税务局有提醒说是在报关出口之日起36个月后是同向境内销售缴纳税款
老师,经营范围没有服务的大类,请问增加怎样的经营范围可以开出来服务类的类目发票啊?
生产出口企业,出口货物后,多久内申报退税,可以享受退税政策
长期护理保险税务局说不能税前扣除,要怎么入账呢?放在哪个科目?
什么情况下才需要预缴企业所得税啊?
您好,跨省市的,这种是需要的,区域的话不用
我们公司是广西钦州的,跨区域都是广西内装修。也有省外的装修