
增值税附表三2月份申报表是抄税后自动申报的,第3列与第4列是本期发生额。到3月份申报表的时候,必须让填写3、4列本期发生额,不然不让保存,所以我填写了。这个月申报4月份的时候,发现不再提醒之前数据的问题,我就填写了第一列,本期发生额。但是我知道该表第3列与第4列不应该填的,第六列期末余额不应该有数。怎么办?因为不影响主表数据,可以不修改吗?对后期有影响吗?
老师!你好!我想问下增值税申报的时候第二栏的其中:应税货物销售额数据的本年累计数不对可以修改吗,因为1.2.3月份的应税货物销售额本年和本月数据都没有,4月有数据的,5月的应税货物销售额数据的本年累计数就是是4+5月的销售额,今天填报6月的数据时候,应税货物销售额的本年累计数也不对。本月数自动生成0,本年累计数是45月的数据,请问下这个怎么填报呢
增值税申报表主表第一栏开票数据是自动带出的,然后第二栏其中:应税货物销售额漏填两个月,导致第二栏的本年累计和第一栏的本年累计数字不一样。但第二栏不填也不影响申报的税金,这还需要更正吗?在9月申报时也无法修改第二栏的本年累计数了,如果修改了会比对不通过
老师,请问,我们公司是一般纳税人企业,蒋租入的厂房其中一半转租出去,且开了增值税专用发票。在申报增值税时,表中需要把这部分租金收入分开填写在第4行,第1、2列中吗?还是不用分开申报,直接填写在第3行(9%说率的货物及加工修理修配劳务)第1、2列中。
老师你好,我在报一般纳税人的增值税,数据填完了,最后申报提示:主表第34行一般货物及劳务本月数+即征即退本月数,应等于附表五城维税第一列增值税税额,请问老师这是什么意思啊?
收到服务类的发票,怎么入账,后面我们还要像上游开这个服务类的发票,相当于挣个中介费
老师你好 我手上有一家企业,他有出口退税的业务,他税已经退完了,然后他报关单这个月才给我,但是我看报关单上的日期是去年的十二月份 他出口业务还没有申报 这个销售额可以在6月份所属期申报吗?还是在报关单上的日期的三个月之内申报,因为我看电子税务局有提醒说是在报关出口之日起36个月后是同向境内销售缴纳税款
老师,经营范围没有服务的大类,请问增加怎样的经营范围可以开出来服务类的类目发票啊?
生产出口企业,出口货物后,多久内申报退税,可以享受退税政策
长期护理保险税务局说不能税前扣除,要怎么入账呢?放在哪个科目?
购买雇主责任险,怎么做账?
印花税,买卖合同,选哪个类目可以减半呢
我们公司欠外协加工的钱,现在他们的东西又拿来让我们加工,我们给他们开了发票,相互抵后,对方应付我们12629.56,但是对方要把六百多零头抹掉,只付12000 ,请问相互抵掉的部分 我要写个说明附在凭证后面吗,这个说明给老板签字,还是盖公章,抹掉的零头怎么平账
请问老师,我公司购买了一处办公楼,按照买卖合同缴纳印花税吗,税率是万分之三吗
个人所得税 月最大能免除5000,年是6万,如果是涉及到一个人多家发公司的 也是一年6万么