
老师,我们给对方提供技术服务,服务暂未完成,但我们相对应的上游客户把发票开给我了我要怎么记账,就是合同约定我们提供技术服务,要提供几颗样品,我们还没提供,因为我们提供的技术服务需要找上游客户给做工艺,所以上游客户给我开来了发票,正常如果我们给下游提供完服务我会把这个费用计入到主营业务成本,但现在没提供完服务我也没确认收入,那要计入哪里?
老师,我们公司领导出去类似培训,然后开的发票内容是“旅游服务#考察费”这种怎么账务处理啊
小规模公司开专票需要开现代服务*授权费这项 但是税务局代开界面没有现代服务这个大类 最后开出来的发票就是具体细类名称 发票面上显示不出来现代服务这个 这是为什么呢
老师 开票对方需要我们开现代服务*授权费 第一次自己开票 请问按照税收分类编码开出来以后发票上就会显示现代服务*授权费么 我想开出来就是像图片中那样*现代服务*后面授权费这样显示 以前是税务局代开 不显示大类 显示的是细类
请问老师,我们是货代公司,以前给上游客户开的发票是经纪代理服务代理港杂费,现在项目结束了,有一笔库场使用费,下游把发票开给我们了,开的物流辅助服务库场使用费,现在需要让上游客户来承担这笔费用,请问我们该怎么给上游开发票啊?是开经济代理服务服务还是开物流辅助呢,这个钱相当于是实报实销
老师,开票地是什么意思?我公司是电商公司,买家要我们开票,问开票地在哪里!
老师,账面上还有32.6万的存货,要清理,这个要做什么账务处理,以及需要准备什么资料备查
小规模纳税人要填写现金流量表吗
老师,计入坏账处理的需要纳税调增,缴纳企业所得税吗,今年要处理一些预付款和预收款
想要在工厂增加进口贸易经营资质,是另外设立独立公司好,还是走工厂好,进口贸易财务这边有什么要注意的
上月进项500,销项100,分录为 借:销项100 借:未交增值税400 贷:进项500 这样是留抵400。这个月销项200,不用认证进项税,请问用上月留抵的400,抵当月销项200,这个分录怎么做
老师好,我单位开了个文具店,现在转出去,财务这边要什么资料?入账怎么入
要做股权转让,如果按收入推算,直接收入乘百分之二十五吗?
老师,4月份销售,因为刚开始生产比较乱,老板娘数据没有统计上来,6月份补记的,销售成本按照4成本价出库,还是按6月份成本出库?
老师好,供应商去年给我们开的专票,已抵扣,今年又开了红字发票,税额的话,是直接计应交税费-应交增值税-进项税额 负数 还是要进项税额转出啊?完整的分录怎么做?(当时挂的应付账款)