你好,当时借管理费用 贷应付账款做的吗?

2023.3月补申报2021.1月无票收入20万,补交增值税及附加税,个人经营所得税,滞纳金,执行小企业准则,资产负债表及利润表怎么调,是调2021的资产负债表吗?分录怎么写?分录写在2021年还是2023年?谢谢!
20年成本暂估200000万,今年补开发票普票回来100000,剩下的以后补开,怎么做账分录怎么写?一般纳税人,小企业会计准则
24年12月一笔支出分录写的借管理费用贷银行存款,金额5万,对方没开发票,,25年1月退回给我们5千,小企业会计准则,分录写借管理费用负数可以吗老师,25年2月取得45000的发票,24年汇算清缴只需要调增5000是不是就可以了呀
24年12月暂估了成本10万,25年取得发票8万,增值税1.04万;小于暂估成本该怎么做账,需要汇算清缴时补税吗?(执行小企业会计准则)分录请帮忙写一下
2024年暂估了48万,2025年回来发票100万(暂估少了),企业会计准则,2025年如何做账务处理 每个月都在冲红做暂估 是不是5月也要做暂估冲红 第一步冲红借费用-48贷应付-48 第二步发票如帐,但是多开的发票是做当期比较简单,如果我非要跳以前年度损益,如何做这部分录 借以前年度损益50应交进2应付52这样?结转应交所得税12.5贷以前年度12.5 相当于25去年没有暂估 应交
郭老师,郭老师接,有个问题想请教
老师,营业经营范围有技术服务,我们是做建筑服务的,可以开技术服务6个点的专票吗
公司为粮食购销企业,1、购小麦预估入库,借:库存商品/小麦,贷:银行存款,2、开收购发票:借库存商品小麦,应应税费/应交增值税/增值税进项税额,贷:库存商品/小麦,3、现在2026.5月税务局要求红冲发票,进项税额转出,公司开了红字农产品收购发票,请问如何做账?另补交了增值税,城建税,滞纳金又如何做账
请问老师一个问题,7月申报6月的工资,其实这个工资是7月发的,有必要在7月申报吗
老师,我们商贸公司六月份销项特别大,没有进项,这个月如果能把进项开进来,可以跟税务局协商少交点税不,这个月发票开来了抵掉
一个公司账做不齐了,但是利润是亏损的,可能预估一个资产利润表。收入按发票报,可以吗?
实际支付给职工的应付职工薪酬比今年个税申报高,里面包含去年没发的今年1月发放 的工资
请问一下今年6月收到24年退回的多缴企业所得税怎么记账
老师,请问一下买卖合同印花税按照含税金额,还是不含税金额的啊
我们公司收到对方开给我们的一张发票是预付卡销售礼品卡 可以直接计入业务招待费吗
借主营业务成本,贷应付账款——暂估款