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老师税务局先叫我公司6月份预交税费,预缴会计分录已出,未开发票68万收入是否先计提分录?

2019-07-02 09:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-07-02 09:26

你好要做的,借应交税费-未交,贷银行存款

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快账用户9685 追问 2019-07-02 09:32

因为是小规模这部分68万的收入是末开发票未收到甲方的款,税务局说国库紧张喊我们先预交2万多的税款,68万收给要反映在账户分录怎么处理

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齐红老师 解答 2019-07-02 09:50

你好,就计提那68万就好,借应交税费-未交68万,贷银行存款70,应交税费-已交2万

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你好;              1. 是的  2.       那你 收款的时候你收入 符合要求了吗 。 如果 符合了直接做 借:银行存款;贷:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税  ; 就不用走预收账款处理的  
2022-01-06
同学你好 6月开了发票就要做收入 借银行 贷主营业务收入 贷销项
2021-11-17
借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2022-10-07
同学你好 5月 借预付账款20 贷银行存款20 6月 借长期待摊10 贷预付账款10 借长期待摊28 贷预付账款28
2020-10-14
1.2 借银行 672贷主营业务收入636 销项税额,36   3 ,借库存商品 进项税额,贷应付账款, 你等会
2021-04-01
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