你好 你是手工帐的话 到时需要在划线那里签字盖章
我在另一家店开的票 ,金税盘和发票都是那家店的 我以为是我们店的,就开了一张票,开出来发现票上写的不是我们店的,我就赶紧在开发票系统里作废了,然后这张票不见了 要赔钱吗 因为盘用错了(他们店也没有把这票做账也没有盖章)
我想问一下,如果我这样不行,我的票九月份已经开主要是已经全额给他开完了,你说呢,我把这个票拿回来作废,冲红十月份冲红预缴税款以后重新开,这样可以吗。作废是肯定不能作废,应该那个因为九月份儿开的也没有九月份儿月底收没有作废,你现在只能是冲红,然后重新开,这样可以吗。
上月开的发票本月初才被告知信息有误要重开。跨月是不能作废只能红冲的吧?然后我本月重开后把红冲票拿给销售部,但是他们说那张11月开的错票他们就没寄出,怎么还搞张票来?还说以前都不用这样的,说我是不是手续程序弄错了,应该找税务局问清楚。我的想法是无论他们有否寄出发票已经跨月了在开票系统上,在税务局看来我们已经发生了这项业务,这个月发现开票错误就应该红冲。老师能详细解答一下吗
老师,我现在公司原来会计做帐的时候把不合格的没有税号的发票入账了,是去年的账,我现在今年4月需要把它调出来,那是不是做对应去年的红字回冲凭证就可以了?汇算清缴需要纳税调增吗?
施工单位,结转施工结算施工工程和主营业务成本怎么做分录
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工程结算和工程施工怎么结转
施工单位损益类怎么转到本年利润,分录怎么做
老师施工单位季未结转到本年利润分录
施工单位做账有转本年利润吗?
老师您好:施工单位工程结束结转借:工程结算贷:工程施工–间接费用–工人工资结转成本借:主营业务成本其他业务成本贷:工程结算收入转利润借:主营业务收入其他业务收入贷:本年利润成本转利润借:本年利润贷:主营业务成本其他业务成本管理费用财务费用内账这么做对吗?
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6.100/200 B4107 17. 0 8200051 1910612. 600 烟因北发业务的单位和似 壮乐人角卷火园于销售时纳税纳 力销费税 1. 简答题 某企业采用应收账款余额5%计提坏账准备,2009年年末应收账款余额为8000000元,202 0年4月,原C公司所欠货款30000元无法收回,确认为坏账损失;2020年9月,大友公司经营状况好转,归还15000元的所欠货款。2020年企业应收账款的年末余额为4000000,编制2009年年末计提环账准备、2020年确认环账、收回环账及2020年年末计提坏账准备的分录。
企业递延所得税负债减少说明什么问题
老师,那科目汇总表和结转是红字改还是重新做?
数额变动怎么办(⊙o⊙)!
是上个月的房租账目了,现在不想开发票还要交税,所以想作废掉
你好 如果可以的最好是红字来做一笔 冲掉之前的分录
老师,红字冲销后管理费用和应付账目成负数了,记账凭证处本月发生额都是负数了汇总表也要红字吗?结转那里是借余额的正数结转平账吗?老师可以用蓝色做相反凭证冲销吗?那样发生额都是正数?可以这样做吗?
嗯 是的 用红字来做红字凭证或者蓝字做相反凭证 都可以的 都可以冲你之前的分录的