你好卖茶叶用于办公的支出
办公室买的零食给员工吃的,发票开的是食品,入福利费吗?科目分录怎么写
员工买的车,公司不用付款,只是发票开给公司,抵进项税额,内账该怎么做?
老师,我们公司买茶叶送礼,但是45300元的不开发票,他给弄油费发票什么的,而且我们转款是转给他指定的个人,那这个人不在我公司上班,我们可以借款给他,他一点点拿发票回来冲账吗?还是得找个公司内部的人员进行借款,然后转给他,用公司人员来报销还款啊
老师,员工预支款5000购买办公用品,回来拿着票再报销时花多了100,发票是5100,怎么做账编分录
老师好,今天收到一张2022年1月的发票,办公室购买冰箱,(用途是放办公室保存茶叶,招待客户),金额900元,为员工个人垫付,这个可以报销办公费来归还员工的垫付吗
老师工程施工单位,有整体会计分录带金额的吗?
施工单位,结转施工结算施工工程和主营业务成本怎么做分录
施工单位,结转施工结算施工工程和主营业务成本怎么做分录
工程结算和工程施工怎么结转
施工单位损益类怎么转到本年利润,分录怎么做
老师施工单位季未结转到本年利润分录
施工单位做账有转本年利润吗?
老师您好:施工单位工程结束结转借:工程结算贷:工程施工–间接费用–工人工资结转成本借:主营业务成本其他业务成本贷:工程结算收入转利润借:主营业务收入其他业务收入贷:本年利润成本转利润借:本年利润贷:主营业务成本其他业务成本管理费用财务费用内账这么做对吗?
老师您好:施工单位工程结束结转借:工程结算贷:工程施工–间接费用–工人工资结转成本借:主营业务成本其他业务成本贷:工程结算收入转利润借:主营业务收入其他业务收入贷:本年利润成本转利润借:本年利润贷:主营业务成本其他业务成本管理费用财务费用内账这么做对吗?
6.100/200 B4107 17. 0 8200051 1910612. 600 烟因北发业务的单位和似 壮乐人角卷火园于销售时纳税纳 力销费税 1. 简答题 某企业采用应收账款余额5%计提坏账准备,2009年年末应收账款余额为8000000元,202 0年4月,原C公司所欠货款30000元无法收回,确认为坏账损失;2020年9月,大友公司经营状况好转,归还15000元的所欠货款。2020年企业应收账款的年末余额为4000000,编制2009年年末计提环账准备、2020年确认环账、收回环账及2020年年末计提坏账准备的分录。
打错字了是买茶叶
要附有清单注明是茶叶吗?
你好这个不需要的