请问您的具体问题是什么?
老师您好,我们是一家外商独资企业,之前结汇付了一笔服务费,正常结汇需要给我方的银行对方提供合同+发票的,但是对方公司A的发票因为当地税务局稽查,一直开不出来,但是对方的关联公司B能开出发票(业务性质都是一样的,只是B公司的所在地不一样)。现在银行的建议是:我方、A公司和B公司签三方协议,证明A/B是关联公司,然后业务转由B公司处理并开票,因为银行说这个资金不能从A回流给我们,否则会有虚构合同骗取外汇的嫌疑。请问银行的建议可行吗?会不会有三流不一致的风险?
老师您好,我公司代理A客户的产品推广,宣传服务,以及活动策划,组织,举办等,活动实际执行会找传媒策划B公司代理,我们就相当于中间商,从实际支出费用增加15个点的费用再和A客户结算,请问这些业务这些我应该给A客户开具什么发票呢?收到B公司的会议发票我需要找他们拿会议记录和签到表吗?
请问一下我们公司找了一家公司做会议展览策划一共支付了4万元,可能我们公司业务员没了解清楚,就让策划公司的人帮忙支付当时酒店的餐费1万,还有让策划公司代付3500,晚上一起办理参加会议的人员又去酒吧吃烧烤,酒吧烧烤里给我们手撕发票2000,真正策划公司的才24500,,但是四万元我们全部转给了策划公司了。怎么做账啊?
施工单位,结转施工结算施工工程和主营业务成本怎么做分录
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工程结算和工程施工怎么结转
施工单位损益类怎么转到本年利润,分录怎么做
老师施工单位季未结转到本年利润分录
施工单位做账有转本年利润吗?
老师您好:施工单位工程结束结转借:工程结算贷:工程施工–间接费用–工人工资结转成本借:主营业务成本其他业务成本贷:工程结算收入转利润借:主营业务收入其他业务收入贷:本年利润成本转利润借:本年利润贷:主营业务成本其他业务成本管理费用财务费用内账这么做对吗?
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6.100/200 B4107 17. 0 8200051 1910612. 600 烟因北发业务的单位和似 壮乐人角卷火园于销售时纳税纳 力销费税 1. 简答题 某企业采用应收账款余额5%计提坏账准备,2009年年末应收账款余额为8000000元,202 0年4月,原C公司所欠货款30000元无法收回,确认为坏账损失;2020年9月,大友公司经营状况好转,归还15000元的所欠货款。2020年企业应收账款的年末余额为4000000,编制2009年年末计提环账准备、2020年确认环账、收回环账及2020年年末计提坏账准备的分录。
企业递延所得税负债减少说明什么问题