那你转过去了,这一部分直接作为往来款项处理,后面要归还。
请问一下我们公司找了一家公司做会议展览策划一共支付了4万元,可能我们公司业务员没了解清楚,就让策划公司的人帮忙支付当时酒店的餐费1万,还有让策划公司代付3500,晚上一起办理参加会议的人员又去酒吧吃烧烤,酒吧烧烤里给我们手撕发票2000,真正策划公司的才24500,,但是四万元我们全部转给了策划公司了。怎么做账啊?
去项目审计,发现工程部下发给施工单位的大量的《扣款单》,财务并未收到罚款。 刚开始项目经理死不承认,解释:“我们出罚款单的目的是为了让他们整改或赶工,整改到位了就不罚了!” 我们当然不能全信,于是全面地面谈施工队,并查看会议纪要,最后发现:很多罚款单确实交钱了!也有一部分没有实际罚! 不得已,项目经理承认:“他们建有小金库,由资料员掌管着,里面的钱都是罚来的!原因就是公司的预算控制的太严,而项目上要招待要应付的人又太多,不建小金库根本干不成事儿!” 他说的有一定道理,但不是全部,因为小编知道:公司的招待标准可是远大于同行的。他们小金库的用途:(1)对外招待用或被部门机关检查时的红包,公司预算卡的紧,只能自己相办法!(2)团建用,项目部里的人组织团建,主要是聚餐和唱歌,至于有没有其他的就不知道了;(3)福利,给项目餐厅增加费用标准,他们的伙食确实不错!(4)其他奖励:表现好的员工,也会直接发钱。 当时审计时,小金库里面剩余的钱也不多,只有5万多,资料员倒不敢说瞎话,虽然没记录明细,但往来很清楚。 哪些审计问题,采取什么措施
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可修复产品和不可修复产品,都用废品损失科目过度,最终结转到生产成本,为什么可修复产品计入产品成本,不可修复产品不计入产品成本,
老师,一般纳税个体工商户经营所得二季度报税,系统自动是从2025年1月1日~6月30日,要改从2025年4月1日一6月30日?收入,成本,费用是填1-2季度累计总数,还是单独填二季度的数?
老师,个人5月去税局代开劳务发票给公司,公司这边代扣代缴个税,但是公司一直还没有支付劳务费给个人,个税申报是收到代开的当月申报,还是支付费用之后再申报个税呢 如果公司分几个月支付,那要怎样申报呢,
老师,我们是小规模,2024年的房费计提的是10000,实际上是15000,因为我们一直没有付款,对方也没有给开票,今年5月才付的款,票也是今年五月才开的,现在账怎么调整呢,
小规模纳税人,未加入工会,没月税务系统上必须缴纳工会经费吗
小规模纳税人,开具了普票,确认收入确认了增值税,季度末销售额未达到30万,此增值税减免,已确认的增值税做什么会计分录转出呢
不懂这个题。选项C和选,选项D
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
那么对方公司不愿意呢,因为对方公司说了,他们也已经支付酒店的餐费和酒吧里的烧烤费用了,他们不愿意退钱,他们说是我们公司业务员说要他们代付的
什么意思?对方相当于把那个4万全部支付了,对不对? 那你这边本身有一部分是你要支付的呀,是你承担的费用,同时你要把这个钱给到对方,你还没有给之前就是你的其他应付款啊。
是这样子的,就是之前是我们公司业务员为了方便,说我们公司付钱给这个策划公司,就让这个策划公司帮我们去付酒店的餐费,和这个酒吧烧烤费,但是公司支付钱给这个策划公司,而策划公司帮我们支付餐费,就让酒店开的是我们公司名称发票,我们付钱是付给策划,没有支付给酒店。现在付款的发票三流不一致了
三流一致,你们出一个委托付款的证明,或者是签一个三方协议来解决这个问题。
我们是把全部款四万支付给策划,现在想策划公司开给我们四万的发票,他们不愿意,策划公司说付了酒店的餐费也是我们公司当时为方便让他们代垫付,可是酒店已经开发票,开了我们公司的发票了。策划公司支付他们业务的两万多元发票了
就你总共要付4万多块钱对不对。但是这4万多块钱,你已经取到了多少发票,然后是谁开给你的,你能够说一下吗?
现在发票都在策划公司那边,策划公司说酒店那边给我们开一万餐费,酒吧手撕发票几千元,他们策划公司就按实际发生的业务两万多,合计四万,全部支付给了策划公司
就所有的发发票都给了策划公司。钱也给了,钱也是策划公司付的,那你公司有没有给策划公司付钱?
是我们公司把钱全部付给了那个策划的公司设,策划化公司就帮我们付给了那个酒店,但是酒店把发票开给了我们公司,现在就是我们支付钱策划公司4万,这4万发票一部分是酒店来给我们的,现在和我们公司支付的钱和发票不是同一家公司,你能明白我说什么吗老师
明白了 发票全部给了策划公司 你现在缺票 要么你让策划公司开给你 要么让策划公司给你分割单入账
策划公司不愿意给我发票,策划公司只愿意给我他公司实际为我们服务的2.7万元,剩下都是酒店和酒吧跟我们有实际业务的,但是酒店和酒吧已经开票给我们,我把钱付给了策划公司的4万是包括酒店和酒吧跟我们有实际业务的酒店和酒吧跟我们有实际业务的款的
那酒店 开了你的发票,那你总发票金额已经有4万了,你不用再要发票了 2.7加酒店直接开给你的,已经满足你4万,你就不需要 再要发票了
老师您还是没有听懂我说的是什么意思啊?我是说实际上我们公司跟策划公司发生的业务是2.7万,和酒店发生的业务是8千,与酒吧发生业务是5千,总共合计是4万元,但是我们把这个4万元付给了策划公司,叫策划公司把8千付给酒店,把5千付给酒吧。酒店和酒吧把发票开给我们公司名字了,但是现在我们是付给策划4万,不应该是策划公司开4万发票给我们才可以把账对的上吗
同学。 发票和资金流一至是最好 你这不能一致,直接按代付处理就是了的。
规定是死的,经营情况是活的 不能一成不变的去死处理。 策划 公司怎么可能给你开票,你已经 收了酒店 的票了