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Q

我们开了票给客户,客户没钱给我们付款,让另外公司给我们打的款,这个会计分录怎么写?

2019-10-31 21:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-10-31 21:01

你好,是什么原因不是客户公司打款,而是其他公司代为打款呢?

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快账用户2936 追问 2019-10-31 21:02

客户没钱 没收回来款,他的另外一家公司有钱

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齐红老师 解答 2019-10-31 21:06

你好,正规操作办法是把款项退回另外公司,由客户公司给你单位打款才是的 销售开具发票,借;应收账款,贷;主营业务收入,应交税费——应交增值税 收款,借;银行存款,贷;应收账款

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快账用户2936 追问 2019-10-31 21:09

那如果后续不操作了怎么弄 注销公司的时候能注销吗?现在就只能挂着账是吗

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齐红老师 解答 2019-10-31 21:14

你好,如果不这样操作,就会导致应收账款——客户公司,其他应付款——另外公司同时挂账了 注销的时候需要把这两个科目余额全部清零才可以注销的

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快账用户2936 追问 2019-10-31 21:16

那不往来了怎么样才能清零

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齐红老师 解答 2019-10-31 21:24

你好,正规操作办法是把款项退回另外公司,由客户公司给你单位打款才是 这样其他应付款,应收账款就都可以清零了

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你好!你们是外帐还是内帐?确认一次收款就可以
2021-01-23
借银行存款贷预收账款 借预收账款贷银行存款
2021-01-23
您好,第一种,借:预付账款 贷:银行存款 第二种 借:银行存款 贷:预收账款
2020-12-09
你好,能说明一下,为什么是给客户付款,而不是收款吗? 
2022-11-02
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2021-10-07
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