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你好:公司10月份申请了技术开发合同认定,认定书及证明材料已取得。11月增值税普通发票(6%开发服务费发票)已开给客户。11月在网厅申请增值税免税备案时提示2019年11月起企业不用提交备案申请,可自行判别,申报减免税。那么增值税申报时该填写那些表,如何填写。

2019-11-06 19:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2019-11-06 20:08

同学你好,除了填写增值税申报表的附表二,附表一,还要填写增值税减免税申报表。

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同学你好,除了填写增值税申报表的附表二,附表一,还要填写增值税减免税申报表。
2019-11-06
你好,你去修改十月份的申报表 不填写需要正常交税,然后在12月份选择不抵扣
2023-11-20
现在申报11月的,那你这个预缴税里面,你实际抵扣的就只能是11月的,你不能把12月的预缴也填写进去,填写进去的话就会提示配比不通过的。
2022-12-14
你好,学员,题目不完整的
2022-09-26
你好,这里是不可以抵扣的
2021-03-01
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