借:银行存款 贷预收账款
老师,公司刚开业几个月,因职工人少,食堂没有请阿姨煮饭,都是自己去菜市场买菜自己煮,买菜的费用老板说公司出,大家买菜时都没有收据,每天就用送货单记帐,月底合计,统一让老板签字报销,这样可以入帐记“应付职工薪酬-职工福利费”吗?
老师,我想问下,如果我们公司有食堂大家吃饭,也不是外包,就是自己请了阿姨煮饭,接着每个月她在财务那预支了3000做伙食费,接着月底就拿这部分例如白菜10,豆腐10。等,写着价格的单据过来,我能入账吗?没有发票
请问公司请了个退休阿姨打扫卫生和做饭,每个月给3800工资,然后工资里每个月再+1200的买菜补贴,这个费用是做工资里还是福利费里,麻烦老师解答下,最好有政策依据
老师,您好,请问我公司有食堂给员工做员工餐,规定一顿饭费用标准,从员工工资中扣除,这个分录怎么做?食堂扣的钱拿去买菜,不够的再从公司支出,这个分录怎么做?食堂的支出是福利费吗?可以扣除吗?
老师,咨询一下,公司请的阿姨做饭,月初从公司预支费用,然后自己买菜做饭。公司规定是:每人吃饭从工资中扣除500元/月/人,公司补贴200元/月/人。阿姨当月预支一部分费用,下月初支付剩余费用。实际发生的费用与支付给阿姨的费用之间的差额是阿姨的工资。这个怎么做分录呢?
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老师,我们老板是一家公司职员,他成立了一家小规模纳税人,给他所在公司提供服务,提供了30000元的服务,他所在工司只支付了他26500元,剩下的3500元是单位给老板交的五险一金,这个业务怎么做账务处里
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房地产企业在预售房子时收的预收账款计提的税金及附加是在当期确认还是等项目完成确认收入时再确认?
老师,出口退税怎么做
老师,就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下,我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的,9月收入我在10月份确认收入,那9月成本我在9月份就不能结转了吗?到下个季度报10-12月的时候才能结转9月成本吗?但是我6月成本在6月份已经结转过了,如果9月成本不结转的话,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只结转9月的一部分成本吗?
老师8月份忘了一张进项票,抵扣了,没记,可以在9月补记吗
企业所得税申报表工资那个怎么填
老师季度财务报表怎么编制
老师您好,我们小规模纳税人要申报收入了,我也不知道老板想缴纳多少增值税,那我应该怎么问他?我就问他收入是100万,举个例子。。。。 他想报多少万收入?
把预收账款做入成本呢?要把这个预收账款冲掉呢,都耗费完了搭
这个阿姨是你们公司请的吗
肯定了
那就要不不能做成本,要不不能做预收确认收入。做往来款直接给阿姨,不能做成费用