你好同学,你是计入到长期待摊费用里面吧。需要结转到其他业务成本或者管理费用里面才可以。在科目余额表里面,会有一个增加额和一个减少额,通过这两个看的
老师 请问下 我固定资产那边成了负数 我打开一看 固定资产的原值是入了车 电脑那些 但是我们也有计提摊销的一些货物 也是在累计折旧里面了 现在就变成了负数 这个货物的摊销 我摊销的时候应该怎么摊啊借主营业务成本 租赁摊销 我贷方呢 不能放在累计折旧里面吧 不然我负数不就更多了
在汇算清缴里面的资产折旧摊销表,里面的固定资产,累计摊销额应该怎么填? 是把本年的加上以前年度的吗?但是我们以前年度有一些已经摊销完了,要怎么去除?我们今年又有新增加的固定资产,然后有一些又开始摊销着了。 是直接把本年的余额加上本年增加额吗?
2021年2月公司租入的办公室装修费用计入长期待摊费用,摊销年限为3年,2022年9月提前将该房屋归还,当月将剩余的17个月的长期待摊费用一次性摊销,请问企业所得税汇算清缴时资产折旧'摊销纳税调整明细表怎么填?可以直接填在本年折旧、摊销额吗还是要填加速折旧、摊销统计额
老师,汇算清缴这个表,资产折旧、摊销及纳税调整明细表。我们没有固定资产,摊销也是摊销的房租、物业费和停车费,这个表是不是不用填直接保存提交就行
老师,您好,我出售一批二手的固定资产,这批固定资产一直没用到项目上,一直在放仓库。现在: 借 :固定资产清理 239 累计折旧 178 贷:固定资产 417 我每月计提折旧,一直放在长期待摊里面。 借:长期待摊费用 20万 贷:累计折旧 20万 这样,我现在出售了,这个长期待摊费用,需要转走吧?具体怎么转?怎么入账呢?请老师指点
老师,月工资13000,个税怎么算
老师好:咨询下,现金流量表中,关联方之间的往来,一般都在哪个项目披露?举个列子,如果母子公司往来交易特别频繁,金额较大,这个在现金流量中怎么解读,会引起监管关注吗?
老师,增值税申报表销售额是按开票申报还是按账上的主营业务收入申报
老师好,建筑公司平时发工资不按时发,谁需要给谁预支点,工资正常计提,发工资该怎么处理呢?
制造业因没有系统,仓库目前也比较乱,制造成本和材料成本怎么核算
是我们付水电费,但是这个对公能大给房东?
老师您好,想问下小规模纳税人季度不超过30万,增值税结转到应交税费减免税款还是营业外收入政府补助?
老师 请问物业公司收到以前年度的物业费还有明天的物业费怎么做账
实在搞不懂,看资料4第五问存货为啥用30呢,资料4都说了发票注明价款33万。这个真的太难了。
老师,总公司和分公司都是小规模,分公司收入超500万,总公司会不会也会按一般纳税人核算
付房租时是借待摊费用贷银行存款的
每月摊销是借销售费用贷待摊费用
等到每个月的时候 借:管理费用/其他业务成本 带:长期待摊费用
余额表怎么看
你好同学,是科目余额表的,在期初数和期末数的中间就是了