同学你好 这个只能按照这个金额来摊销

老师,我公司在2020年1月购入一辆20万的车,正确的话应记入固定资产并且累计折旧。但之前的财务错误的理解了一次性税前扣除的政策,直接记了一笔20万的营业费用,且记在了2019年12月,没有入固定资产,这样的话资产负债表里头固定资产那一栏就错了,并且之后买的三辆车也都是这样记账的。老师,您看我需要怎么调账才合适啊,是不是调账还不能影响利润表这些啊。然后第二个问题,固定资产一次性税前扣除的政策具体怎么理解啊,车折旧的话最低年限是4年,比如一辆车100万,我选择4年累计折旧,一年就是25万。那么一次性税钱扣除是说买了车的第一年可以一次性扣除当年的25万,还是扣除100万呢?谢谢老师,期待您的回复!
建筑劳务公司发票增百万版,今天第三次去找税务,提前联系了税务管理员,去了看税管员在看公司的资产负债表,财务报表昨天去大厅更正了,改的固定资产,公司去年9月开始经营,去年和今年的固定资产全部做成了费用,发票增版必须要有固定资产,就改了账,改成借:固定资产,贷:管理费用(负数),又借管理费用,贷累计折旧,财务报表一直跟软件系统对不上,然后去改的今年财务报表改的借固定资产,贷其他应收款科目,今天到了税务局,那个税务老师正在看我的财务报表,说我们没有固定资产,我说今年入的,他说有部分就着数,喊我准备了些资料说把资料准备齐了就下来查账,请问这个会稽查吗,税务报的报表跟我系统数据对科目期末数大都对不上会被查那个吗,每个月的财务报表都对不上
老师 请问下 我固定资产那边成了负数 我打开一看 固定资产的原值是入了车 电脑那些 但是我们也有计提摊销的一些货物 也是在累计折旧里面了 现在就变成了负数 这个货物的摊销 我摊销的时候应该怎么摊啊借主营业务成本 租赁摊销 我贷方呢 不能放在累计折旧里面吧 不然我负数不就更多了
你好,老师我问一下。企业投资了460万,当时购买的固定资产。借固定资产,贷银行存款。后期不断的折旧。借费用,贷累计折旧。现在老板问,我前期付的那460万,已经全部支付了,问我在次摊销回来的就是他们的股金。我该怎么解释,视同于再次摊销是费用啊。那如果要在保本460万的情况下。如何核算现在已经回来多少本金了。在哪里查看。
您好,老师!之前我是用EXCEL表格做的固定资产折旧表,是将几台相同的空调的总金额一起折旧的,但现在开始用金蝶软件了,录固定资产的卡片时是按每台的价格录进去折旧的,但是这样算出来空调的价格是有三位小数点除不尽的,所以算出来的折旧期初数和录入科目那的累计折旧的期初数不一致的怎么办呢?是的,保持2位小数,也不行,再说了空调哪有到角分的,因为当时有的该入空调成本的平摊到每台空调了,所以要按每台价格来录就有小数尾差了
老师,附加税减免部分需要计提再转营业外收入吗
个人垫付的一张管理费用专票,还没报销,要先抵扣进项,怎么做账
老师好,餐饮行业外卖,有什么税收筹划吗?
定期定额个体户超过额度按30万申报收入税费75元是怎么计算的,计算过程
老师您好:我们给对方付款后,收款方和签合同的是两个不同的公司,那我们是要求收款方开具发票合理还是由签合同的公司开具发票合理?
典当行有哪些经营模式和业务类型
我们单位领导要求一个人单纯保管银行u盾,使用时另外一个人进行这个u盾的操作,这样合法吗?
有一笔收款2个月前写的某某房租收入错入到其他应付款了 本月又收到同个公司的打款怎么调整到其他业务收入合适,具体点的做法?
个人开具发票咋填?写图片发下请教下
这个题为什么用其他应付款?我记得之前有题目写用的是其他应收款,怎么理解?
那我固定资产其他的就摊销不了了啊 我车啥的都才刚计提了半年 金额就全部都已经变成负数了
同学你好 你这是亏损了 但是你该计提还是得计提
是和我的那个货物摊销和我的固定资产原值没关系是么 然后我该计提货物的计提货物 该计提车的计提车,但是如果我以后计提的时候负数越来越大啊
你固定资产折旧完了就不用折旧了 折旧的金额肯定不能超出原值
但是我还有货物的摊销呢 这个怎么办?
同学你好 货物不摊销 这个卖出去直接结转成本了 摊销啥
我们也有租赁的 是循环使用的这种的也有
同学你好 货物是你要卖出去的才是货物 那你这个是经营租入
我们购入的货 然后租赁给客户 这肯定是有亏损的吧 这种得计提啊
嗯 你们这个货要折旧了
那这个科目我要怎么做?
转到固定资产等科目 然后做收入 折旧计入成本