您好,这种情况下,建议购买时要回发票,做账处理,否则,白条入账,不能企业所得税前扣除,还存在稽查补税,交滞纳金和罚款的风险。
老师,公司开办的时候很多东西购买时没开发票,这个怎么处理?比如一些办公用品,桌子椅子,排插等
注册公司之前,如果买办公用品,租房子什么的不开公司抬头的发票可以吗?这能做账么?我在考虑什么时候开始卖这些东西,我注册公司还需要一段时间
公司是酒店行业,很多时候的物品采购都是没有办法开发票报销的,比如说客人急需洗衣液有时候员工垫付去超市买就是没有办法拿到增值税发票这个怎么报销?
公司里有个人去不同的店买了很多不同的东西,几十桶水,电脑,办公桌椅之类的都有,一共21272.46,并且不同的门店都开了发票过来,开票日期也不同,公司从对公户一次代划了21272.46给了他,可能是淘宝店买的吧。请问采购回来的东西,单价都不超过3000,这个应该怎么做会计分录呢?对公户流水只有一笔,但是东西种类多,开票过来的也多。根据发票的份数做分录,还是一起:借 管理费用办公用品 贷 银行存款
七月开办企业,购买了些办公用品,电脑,打印机,办公桌等等,发票还没给公司开,说十月份开,请问老师,我做七月账还是等发票到在做,如果做七月账,比如说打印机,借:预付账款贷:开办费-管理费 还有办公桌之类的金额达到三千以上了,可以做固定资产吗? 开办时都是现金做的
请问货物运输电子收款凭证可以当发票使用吗?
老师,我公司收到100万,实收资本90万 管理费用10万 收到款时我都记入了实收资本 借:银行存款100 贷:实收资本100 计算应付管理费时:借:其他应收款 10 贷:其他应付款款-管理费 然后其他应收款冲了实收资本 借:实收资本 贷:其他应收款 付管理费时 借:管理费用 10 贷:银行存款 10 结果其他应付款有余额了,没办法冲了,已经付了,不欠管理费了,您看我哪个环节错了。
外地施工涉税事项管理流程,怎么预缴税金
老师,我现在把采购垫付的货款也过一遍账,不直接做报销,和采购是用应付账款对吧,我用的其他应付账款了
进口增值税发生时和缴纳的会计分录怎么做?期末会有余额吗?怎么结转
老师我现在遇到一个问题是,我6月底要出一批货,现在公司名称变更了法人变更了,营业执照刚办出,我用老的电子口岸卡可以吗?
1-3月的成本发票,但是成本够了,有部分我没入账,把它入到4月可以吗
进项税额是127.96,那么发票金额是多少呢
注册有限责任公司是由个人+公司组成,这个跟有限责任公司是由几个个人组成的,有什么差异
老师养殖户共用一块电表,电业局开给一个养殖户发票,这个养殖户再开给另几家,这个养殖户收到的电业局的进项需要进项税额转出吗