您是现在申报1月份的?
老师你好自然人税收管理里面的代扣代缴里面填写了为什么申报不了,不是每个月十五号就可以申报吗?显示是这样的
老师,您好。不好意思想请教您一个问题,私募基金管理人代扣代缴资管产品增值税小规模纳税人只能和自己的销售额合并申报。但是增值税申报表上面显示的销售额跟利润表上面确认的收入不一样,这样可以吗?我之前问过老师,说是私募基金管理人代扣代缴增值税是要和自己的销售额合并申报,小规模纳税人
老师,我公司跟一个人在19年12月份发生了劳务费,然后在20年才去税务局代开的劳务费发票,我公司没有在19年12月份的时候在个税申报系统代扣代缴那个人劳务费的个人所得税,这个我可以在那个人19年个税汇缴里面申报吗?,这样我是不是就可以在20年就不用代扣代缴了呢?
老师您好!我公司在个人手里租了一辆车,公司给代扣代缴个人所得税,请问每月不超交税额度的时候是不是就不用交个税了,还用在自然人个税里财产租赁所得里去申报么?
老师,基金代扣增值税如何申报,现在问题是基金管理人是小规模纳税人,这个该如何申报呢,小规模纳税申报表里,没有填代扣代缴的地方,只能与自身的管理费收入一起申报,就超过了30万的免税额度。管理费收入只有20万是应该免税的。这个是不是需要税务局给核定一下代扣代缴增值税
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
单位要开费用票,必须要有这个费用的进项票才能开吗
老师。我这个月进项金额太大了,老板想要缴增值税,我可以在申报表二更改税额,少填一部分,留下个月在用吗?
5月报税只有增值税和个税申报吧
老师,我们公司是运输公司,然后那个通行费,被我做账做成了成本,本来通行费是可以抵扣的嘛,然后都被我做成了成本,就是没有抵扣的,我现在在电局这边,我要把它勾选不抵扣,勾选我的原因可以写那个,用于应税项目吗?还是要写其他这里?
截图清晰一点,太模糊了。整体界面看一下
我是想申报十月份的,这个是要每个月都要申报的,那个生产经营的是季度报
看看是不是你期间选错了
你是说申报月份吗?
是的,我看你那里是1月,不是10月