本月调节还是使用本月的银行和日记账的余额
老师,咨询你一个问题,银行余额调节表调节的款项内容,在登记日记账的时候,是记在当月,还是次月
银行存款日记账出现负数,差额刚好是余额调节表上的未达账金额,在6月份的时候余额调节表要加上这个未达账款才能和银行存款对上,7月把这笔账入账做了为什么余额调节表还是要加上这笔余额才对得上,之前这个这个账户余额一直大于这个未达账的钱所以每次调节表加上这个数字就没管它,现在这个账户的余额都用完了就出现了赤字,怎么处理呀?
下列各项中针对银行存款余额调节表检查说法正确的是()。A若银行存款余额调节表中调节后的日记账余额和对账单余额相等,则可认定银行存款日记账余额B若企业银行存款余额调节表编制不当,注册会计师应在银行存款余额调节表检查底稿中编制正确的银行存款余额调节表C若银行存款余额调节表中调节后的日记账余额和对账单余额相等,则应进一步检查企业已记账、银行未记账的未达账项的真实性和记账时间的恰当性,同时针对银行已记账、企业未记账的未达账项重点关注企业是否在报表中进行了调整D若银行存款余额调节表中调节后的日记账余额和对账单余额相等,则应进一步检查未达张项的直实性
老师,现在基本按照网银登记银行日记账的,余额都是对的,还需要每月编制余额调节表吗?
老师你好,咨询一个问题,余额调节表里企业日记账那栏应该敲会计明细账的余额还是出纳登记的日记账
资产负债表上未分配利润有30万,一直都没有计提盈余公积什么的,应该怎么处理
例如主营业务之前是买碳的,后面营业执照上增加是卖板子的,那谁是主营业务,还是2者都是
公司章程在哪里查询一下
厂里给别客户加工了一批成品,用的客户的原材料,用了我们一部分辅料,加工完成加工费客户用私户把钱打在公司公户上,这个怎么处理,是给客户开票吗?怎么处理收到的这笔钱
老师你好,老板有意要减资,注册资本认缴500万,A股东自然人占51%,认缴255万,已实缴168万;B股东法人股占49%,认缴245元,已实缴50万。现在要把两个股东的认缴部分减资减掉,注册资本只保留两个股东实缴部分218万,这样减资后A股东就变成占股77%,B股东23%。资产负债表未分配利润是负数23万。这样减资可以吗,有风险吗,需要交那些税?这样减资后股东的比例就变了,这属于股权转让吗?可以只做减资吗?
增值税税负率偏低有哪些合理的原因可以向税局说明的?
税负率偏低怎么和税局解释?
负债表,其他应付款60万需要偿还,资本公积70万,未分配利润负25万。现在注销,清理后,问:用资本公积60万偿还其他应付款60万,可以?然后未分配利润负25万。这样涉及纳什么税?例如分红个税,或者其他不等的税
小规模的个税和增值税是季报还是月报
建筑公司,a有资质,b没有资质,b找a挂靠,约定增值税和附加税等税费由b承担,该项目涉及跨区域涉税,需要预缴税款,此时a在税务平台上申报后,给b二维码,由b的员工个人通过微信扫码支付,然后a账务处理:借应交税费-未交增值税,贷:其他应收款-a公司某员工,想问问题是:a公司处理方法正确吗?问2:b公司在对外账中怎么体现这笔支出?自己搞点成本票消化掉?毕竟这个项目是a在申报税费的,在外人看来本来就是a的,这个税费和b没关系
11月就是有几笔银行的流水漏了和会计对不上,我编制了调节表,我的登记明细账是登记在11月,还是12月
登记在12月的哦一般是每月末做的,您跨月了吗?是需要放在11月的哦