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@甘老师,前面问题的追问,其他老师勿回

2019-12-04 11:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-12-04 12:16

您好 刚下班路上 前面问您的您回答一下

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快账用户7544 追问 2019-12-04 12:33

是,然后A还要收取管理费

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齐红老师 解答 2019-12-04 12:35

A还要收取管理费 A要确认收入开具发票 向谁收取管理费?

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快账用户7544 追问 2019-12-04 12:37

向合作项目(B)收取管理费

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齐红老师 解答 2019-12-04 12:47

那B项目怎么确认收入?

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快账用户7544 追问 2019-12-04 14:26

不是不是,是这样的,我公司在外面有自己的项目(番禺),还有和别人合作的项目(珠海),因为这个资源是公司的,就要收取管理费,我公司是一套账,登记(番禺)的数目,那我和别人合作要额外登记一套账(珠海) 这样说,能明白吗? 珠海包括哪些合作的人,都是按比例投资,将这个珠海的投资款,打入我公司账户,相当于珠海整个流程,投资、开支、收入,全部由我公司来做账,最后,出报表,这个项目扣除全部开支管理费,还盈利多少钱,最后按比例分成 那我现在想的办法,就是我需要两套账,我该如何将两套账衔接起来。

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齐红老师 解答 2019-12-04 14:34

和别人合作的项目 您不需要单独做一套帐啊 在您目前的帐套里面单独核算就好了 而且不是一个项目 也不需要斜街啊 各做各的

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快账用户7544 追问 2019-12-04 14:40

你的意思是说,我公司自己的项目(番禺),还有和别人合作的项目(珠海),一套账目做出来? 那我如何做到单独核算呢? 我现在就是不知道该如何处理 其实就几个步骤 1.珠海的合作人投资进来的如何做分录 2.每天开支如何做分录 3.收到的钱如何做分录 4.结算时收取管理费及税费如何做分录 麻烦您帮我解答,谢谢

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齐红老师 解答 2019-12-04 14:47

合作人投资进来 借:银行存款 贷:其他应付款 每天开支 借:工程施工 贷:银行存款 收到的钱 借:银行存款 贷:预收账款 项目结算时 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 借:主营业务成本 贷:工程施工 税金 借:税金及附加 贷:应交税费-附加税 管理费 借:银行存款 贷:其他业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额

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快账用户7544 追问 2019-12-04 14:50

那我最后算出利润要分钱了,如何做分录?

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齐红老师 解答 2019-12-04 14:54

借:利润分配-未分配利润 贷:应付利润

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快账用户7544 追问 2019-12-04 15:05

管理费(这单是不是也算合作项目的开支?) 借:银行存款 贷:其他业务收入

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齐红老师 解答 2019-12-04 15:06

是的 算合作项目的开支

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快账用户7544 追问 2019-12-04 15:12

管理费部分的话 合作项目:借:工程施工 贷:??? 公司:借:银行存款 贷:其他业务收入

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齐红老师 解答 2019-12-04 15:14

借:工程施工 贷:银行存款 您要支出啊

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快账用户7544 追问 2019-12-04 15:26

6.利润分配 借:利润分配-未分配利润 (这部分表示盈利了未支付吗?)  贷:应付利润(这表示什么意思)

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齐红老师 解答 2019-12-04 15:52

借方是单位盈利的 贷方是表示要支付出去的利润

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快账用户7544 追问 2019-12-04 16:10

支付之后就变成 借:应付利润 贷:银行存款是吗

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齐红老师 解答 2019-12-04 16:11

对的 支付利润后就这样写分录

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