你其他应付款没有归还,在贷方是正常的
老师,麻烦帮我看一下这个流程和分录是否正确 疑问1:以上七个问题,第五个是合同项目和公司要同时做分录的,还有哪些与第五是一样的? 疑问2:这样看分录,发现第一问的其他应付款,余额依旧是在贷方?
老师,麻烦帮我看一下这个流程和分录是否正确 疑问1:以上七个问题,第五个是合同项目和公司要同时做分录的,还有哪些与第五是一样的? 疑问2:这样看分录,发现第一问的其他应付款,余额依旧是在贷方,,,
老师你好,麻烦您帮忙看一下,有一家公司融资购买了一台设备,30万。租赁费和利息他没有分开,合集金额是3000。这个30万的设备我不入固定资产,想一次性折旧。第一个问题,我一次性折旧可以吗?第二个问题。比如我一次性折旧,那我的账务处理是不是如下动物会计分录。借:管理费用-30万,贷:长期应付款30万。支付租金和利息时。借:长期应付款-3000,贷:银行-3000。利息这一部分应该记入到财务费用里对不对。
老师你好,麻烦您帮忙看一下,有一家公司融资购买了一台设备,30万。租赁费和利息他没有分开,合集金额是3000。这个30万的设备我不入固定资产,想一次性折旧。第一个问题,我一次性折旧可以吗?第二个问题。比如我一次性折旧,那我的账务处理是不是如下动物会计分录。借:管理费用-30万,贷:长期应付款30万。支付租金和利息时。借:长期应付款-3000,贷:银行-3000。利息这一部分应该记入到财务费用里对不对。
再麻烦问你个问题。我们老板在公司一直亏损的情况下接受了合伙人,我做了分录借:银行存款 贷:实收资本;本来亏损时不是不应该有分红么?但是老板又给了分红,我做的分录是:借:利润分配-应付利润 贷:应付利润 借:应付利润 贷:银行存款; 现在是的问题是1:我这样子做分录的话哪里有问题?2.需要怎么调账呢?我有点晕,你这边看看有时间了帮我看看该怎么弄
老师,明天面试一家物流公司,需准备什么
5月份开到普通发票作废怎么操作
微信转账单号金额修改了财务能查出来吗
跨年作废增值税专用发票,请问开票方和受票方的流程都是啥?具体怎么操作
老师。做内帐违法吗?
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理