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我们厂是以制造、加工为一体的,以前我们是制造了销售的,就是12月份接到一笔订单客户提供了一批原材,我们加工成了成品直接出给了客户,那我们开票是开加工费吗?还有我们加进的辅料是转费还是入成本?

2019-12-05 08:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2019-12-05 08:55

你好 看你们合同怎么签订的 如果是把辅料加在加工费里面 。就直接开加工费发票给对方 。你们做收入 然后辅料和人工等费用计入你们的成本核算

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快账用户3644 追问 2019-12-05 09:04

乐老师你好,就是开的加工费,有成本也是可以正常结转的对吗?

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齐红老师 解答 2019-12-05 09:05

你好 是的 到时把辅料的成本以及人工费的结转。

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你好,这样操作是可以的,相当于相互进行买卖。
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同学你好 这个可以抵扣的 专票就可以
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你好,您这个是辅助材料,辅助材料正常入库,然后领用机成本这样对。
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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-05-22
你好,根据你描述,应当是给对方开具加工费 的发票 材料对方 不需要给你开票,你们也不是根据成品 给对方开票  
2025-07-04
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