你好 你们支付的这个索赔款给客户,就属于成本。
老师您好,我们4S店开具索赔发票到厂家,厂家打款到我们配件系统账户,我是冲厂家预付款的,那我这个对应的索赔成本 ,是怎么入账的,不收客户钱的
我们公司零售家具的从厂家订货是预存钱(都是整数)到一个账户里,厂家每发一批货从那个账户里扣钱(有小数,和我们的每笔预付款不对应的),我这采购这块的会计分录怎么写
我们是汽车4S店,客户的二手车置换补贴是我们向厂家提交材料,厂家以返利的形式返给我的返利账户上,后期给我们冲抵进货款,我们收到厂家的发票是负数提现,这笔钱我们退给客户,客户是没法开票给我的,那这个我们应该怎么做账务处理呐
老师我是4s店的,我们先给给客户垫付了1000索赔款,后期我给厂家开发票支付给我们,这个凭证怎么做
老师,我是汽车4S店,现在有一笔厂家同意更换备件的索赔款,厂家要求我们付给每个车主400元费用,这笔费用厂家会返还给我们,我现在应该怎么做账合适
施工单位,结转施工结算施工工程和主营业务成本怎么做分录
施工单位,结转施工结算施工工程和主营业务成本怎么做分录
工程结算和工程施工怎么结转
施工单位损益类怎么转到本年利润,分录怎么做
老师施工单位季未结转到本年利润分录
施工单位做账有转本年利润吗?
老师您好:施工单位工程结束结转借:工程结算贷:工程施工–间接费用–工人工资结转成本借:主营业务成本其他业务成本贷:工程结算收入转利润借:主营业务收入其他业务收入贷:本年利润成本转利润借:本年利润贷:主营业务成本其他业务成本管理费用财务费用内账这么做对吗?
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6.100/200 B4107 17. 0 8200051 1910612. 600 烟因北发业务的单位和似 壮乐人角卷火园于销售时纳税纳 力销费税 1. 简答题 某企业采用应收账款余额5%计提坏账准备,2009年年末应收账款余额为8000000元,202 0年4月,原C公司所欠货款30000元无法收回,确认为坏账损失;2020年9月,大友公司经营状况好转,归还15000元的所欠货款。2020年企业应收账款的年末余额为4000000,编制2009年年末计提环账准备、2020年确认环账、收回环账及2020年年末计提坏账准备的分录。
企业递延所得税负债减少说明什么问题
那我对应的科目 挂哪里的呢 ?客户这边不付款的,我也没开票
你好 你们收到厂家的赔偿款是怎么做的分录?
厂家 只是打到我们在厂家的配件账户 借:预付账款 贷 :主营业务收入-索赔 税
你好 那你们支付给客户赔偿款 借 主营业务成本 贷 银行存款
我们也没付给客户赔偿款,就直接给客户换了配件
你好 那就是 借 主营业务成本 贷 原材料-配件
你意思 ,库存商品-配件吗 ?
你好 是的 你们不是付出了配件吗?
听着也对,我们库存商品确实少了
你好 是的 你们这个少了的库存商品是需要做成本的。