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老师,你好。我想问一下,就是我去异地,因为我是小规模的嘛,然后我去异地预缴税款,然后增值税是没到30万就不用交。然后我只预缴了企业所得税,个税和印花税,然后我这个月我也是开了发票给对方。那我下个月的话,我申报的话是要申报什么税呢?我增值税要申报是吗,那我要是我没有交增值税,因为我预缴的话增值税是零,那我下个月申报增值税的时候。我是按发票上面来申报吗?

2019-12-13 17:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-12-13 17:55

您好,你申报增值税直接按开票来申报,开票也没有超过30万季度不交税的。

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快账用户6410 追问 2019-12-13 17:57

就是申报的话还是得申报咯?

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快账用户6410 追问 2019-12-13 17:59

老师,那我就是预缴了,企业所得税,个税啊,印花税这些。我这个月预交了,那我下个月我还要去申报吗?预交的还用申报吗

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齐红老师 解答 2019-12-13 18:07

您好,还是要申报?

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快账用户6410 追问 2019-12-13 18:08

没懂,企业所得税 个税我这个月预交了 还要申报吗

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齐红老师 解答 2019-12-13 18:08

预交的也要申报,只是预交的税金可以抵减而已,一个是项目所在地税金预缴一个是机构地正常申报。

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