借,单位管理费用 贷,应付职工薪酬 借,银行存款 贷,财政拨款收入
年底财政拨出福利费但未支付如何记账
政府会计制度下,2019年初已经将2018年底留的其他应付款调至财政拨款结转科目,2019年用当年财政拨款支付去年的其他应付款时,预算会计如何做账? 借事业支出 贷 财政拨款收入 还是借 财政拨款结转 贷 财政拨款收入
老师,年末对账时,财政把财政拨款收入—财政直接支付确定为单位的支出,与账上不一样,该如何调呢?
去年的账务:事业支出—财政拨款支出—基本支出—日常公用经费这个科目应该记成事业支出—财政拨款支出—项目支出,跨年了如何调账
如果预算会计分录是计入行政支出,那么年底是结转至财政拨款结转结余,那非财政拨款结转结余里面还有余额,账还没有平,这个如何处理?
老师,一季度有盈利交了企业所得税,二季度亏损,是不是要到明年汇算,如果还是亏损就可以申请退税,而不是现在二季度申请退税
老师,请问公司筹建期间购买的固定资产是计入长期待摊费用还是固定资产
企业未生产请的临时工工资放什么科目
我们公司用信用证付了900万货款给供应商,然后利息19万从900万里面扣,等于供应商收到881万,利息发票只能开给供应商,那我这边和供应商那边分别怎么入账啊?我也不能按照900万支付货款入呀,因为供应商只收到881万
老师,个体工商户,微信经营收款码收款金额一个月达到80万,现在要求完善微信经营信息,这种情况下金额过大会不会被税务机关监测到
老师请问,16周岁能报工资吗
老师,我是建筑公司,之前按照完工进度这个项目确认收931006.11元,没有开发票,6月份发票开了2107866.1元,不含税收入是1933822.11元,那我应该这次结转的收入是1002816对吗,然后就票的金额和收入的金额一致了。
老师好!由于我们购进的有开普票的,有专票的,这就导致财务账上的库存和保管员的含税库存金额不相符,对账是有点费劲,这个问题如何解决呢?谢谢老师!
一般纳税人红冲了小规模期间的发票,进账销项在结转的时候要怎么做分录
老师好,现在有没有新政策说,个体户核定额可以一季度30万免税呢?