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老师好,请问下 公司付独家宣传费 1. 钱已经付出去了,票没到,会计分录 借:预付账款 贷:银行存款。对吗? 2. 这个金额比较大,需要记待摊费用吗?如果要记的话,是到票的时候记吗?到票的时间会不会和记待摊费用的期限不一致呢? 谢谢!

2019-12-28 09:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2019-12-28 09:03

1.可以,2你这个可以按你们实际发生取得发票时候做借待摊费用 贷预付账款 之后按受益期摊销做费用 借销售费用 贷待摊费用

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快账用户5353 追问 2019-12-28 14:41

如果受益期在前,到票在后,怎么办?

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齐红老师 解答 2019-12-28 14:44

你可以先按实际发生先做账后续取得发票贴后面

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1.可以,2你这个可以按你们实际发生取得发票时候做借待摊费用 贷预付账款 之后按受益期摊销做费用 借销售费用 贷待摊费用
2019-12-28
您好,确认合同金额,视同期初1月即按合同金额入账计提摊销
2021-07-12
你好 这个可以还放在长期待摊费用 按月摊销 这个没有发票 汇算清缴时候调整出来 要是5年收到发票 也是可以找税局去更正申报 把调整出来的部分再放回去
2022-01-07
您好,您就按这个金额挂账没问题,企业所得税纳税调增
2022-01-07
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2024-01-23
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