您好,建议直接做,借:库存商品,或者劳务成本,应交税费-应交增值税-进项税(一般纳税人取得增值税专用发票,用于应税项目,否则无此分录),贷:银行存款。
你好,老师,我们是一般纳税人,客户问我们:不开票的话可以在开票的金额上让利几个点呢?请问怎么算出来具体是几个点呢?
无形资产的摊销费是计入。管理费用的办公费吗?我们做企业所得税汇算清缴的时候
八月做7月份账,请问帐套启用时间应该写几月份
老师您好员工的服装入到管理费用里面的二级科目,谢谢
老啊,我们是一般纳税人企业,公司准备给员工交社保应该怎么办
老师,单位卖了一辆汽车,价值是10万,卖了3万。2026年企业所得税汇算清缴的时候,会有什么影响吗
你好老师,我们支付市场服务商市场佣金,借方科目做应付账款,还是其他应付款
土地出让金怎么做会计分入
请问老师给员工购买的商业保险也是通过应付职工薪酬入管理费用吗?
公司执行总裁为什么有好几个,执行总裁兼董事会秘书什么级别
老师,我也是那么做的,但是我体现不出来它那个差价。其实我想把他那差价体现出来。我左思右想也没想出来怎么做,所以想跟你咨询一下。关键是我,原来我接手的账就没有余额,所以我感觉好像也不太好做那个差价。
您好,等贵方收到资金开具发票的时候,就会体现出差价来了。
收到发票了,和支付金额一致
对方按照差额开的票, 如果开票金额不一样就好做了
您好,您指的是收到发票,我指的是收款款,对外开具发票。
我们没有开票,应收小于应付,我们付了20000,对方给我们开了2万的票
您好,应收小于应付,那不是亏损了,老板赔钱做生意,不会吧。
这次付款是这样
您好,那就应该长期来处理的,就是按我说的,收到款,对外开出发票,就体现出差额来了。