1)借:财务费用 20000 在建工程 30000 贷:银行存款 50000 2)借:管理费用——福利费 5800 ——业务招待费 6000 无形资产 200000 营业外支出 80000 贷:银行存款 5800+6000+200000+80000=291800 3)借:生产成本——人工工资 60000 制造费用——人工工资 20000 管理费用——人工工资 10000 ——福利费 100000*14%=14000 在建工程——人工工资 10000 贷:应付职工薪酬——工资 100000 ——福利费 14000 4)借:管理费用 5000 贷:累计摊销 5000 借:管理费用——修理费 9000 贷:银行存款 9000
1、某股份公司2014年12月发生如下经济业务: (1)用银行存款支付借款利息50 000元,其中在建工程利息费用30 000元; (2)用银行存款支付离退休人员医疗费5800元、购入土地使用权200 000元、捐赠支出80 000元、业务招待费6000元; (3)分配职工工资100 000元,其中生产工人工资60 000元、车间管理人员工资20 000元、公司管理人员工资10 000元、在建工程人员工资10 000 元,并按上述工资总额的14%提取职工福利费。 (4)摊销无形资产价值5000元、用银行存款支付管理部门用固定资产修理 费用9000元。 要求:根据上述资料编制有关的会计分录。
华夏公司2008年5月分发生下列有关经济业务: 1、仓库发出A材料110 000元,管理部门耗用10 000元,其中,80 000元用于生产甲产品,20 000元用于生产乙产品;发出B材料200 000元,其中,甲产品耗用60 000元,乙产品耗用120 000元,车间一般耗用10 000元,管理部门耗用10 000元。 2、从银行提取现金48 000元被发工资。 3、发放本月工资,支付现金48 000元。 4、以现金800元支付车间机器修理费。 5、以银行存款支付本月水电费6 000元,其中生产车间4 000元,管理部门2 000元。 6、以现金购买行政办公用品450. 7、计提固定资产折旧费9 000元,其中生产车间6 000元,管理部门3 000元。 8、以银行存款支付本月电话费6 000元,其中生产车间2 000元,管理部门4 000元。 9、分配本月工资:生产工人工资35 000元,其中甲产品18 000元,乙产品17 000元;车间管理人员工资4 000元,行政管理人员工资9 000元。 10、按职工工资总额的14%计提职工福利费。 11、甲、乙产品共同耗用D材料26 400元,两种产品耗用D材料的消耗定额分别为0.5千克/件和0.4/件,投产数量分别为400和600件. 12、以现金支付车间办公费1 440元。 13、王伟出差归来,报销差旅费800元,原借款1 000元,余款交回。 按生产工人工资比例分配本月制造费用,计入甲、乙产品的生产成本。 甲产品400件和乙产品600件全部完工,验收入库,按其实际成本转账
资料:大发公司 2019 年 12 月发生下列经济业务。 1.从西北公司购入甲材料,价款 50 000 元,增值税率 13%,货款尚未支付。 2.以银行存款支付上述材料外地运杂费 5 000 元。 3.甲材料已入库,结转其实际采购成本。 4.车间领用甲材料 80 000 元,其中:60 000 元用于生产 A 产品,20 000 元用于生产 B 产品。 6.从银行提取现金 80 000 元。 7.以现金支付职工工资 80 000 元. 8.行政管理人员李华报销差旅费 1 200 元,原预借 1 000 元,不足部分以现金支付。 9.用银行存款支付本月水电费 5 000 元,其中:车间 3000 元,管理部门 2000 元。 10.用银行存款偿还已到期的短期借款本金 100 000 元,以及计提的应付利息 2 000 元。 11.计提本月固定资产折旧 10 000 元.其中:车间使用固定资产折旧8 000元,管理部门使用固定资产折旧2 000 元。
资料:大发公司 2019 年 12 月发生下列经济业务。 1.从西北公司购入甲材料,价款 50 000 元,增值税率 13%,货款尚未支付。 2.以银行存款支付上述材料外地运杂费 5 000 元。 3.甲材料已入库,结转其实际采购成本。 4.车间领用甲材料 80 000 元,其中:60 000 元用于生产 A 产品,20 000 元用于生产 B 产品。 6.从银行提取现金 80 000 元。 7.以现金支付职工工资 80 000 元. 8.行政管理人员李华报销差旅费 1 200 元,原预借 1 000 元,不足部分以现金支付。 9.用银行存款支付本月水电费 5 000 元,其中:车间 3000 元,管理部门 2000 元。 10.用银行存款偿还已到期的短期借款本金 100 000 元,以及计提的应付利息 2 000 元。 11.计提本月固定资产折旧 10 000 元.其中:车间使用固定资产折旧8 000元,管理部门使用固定资产折旧2 000 元。
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?