预算会计是收付实现制 借,事业支出2900 贷,财政拨款预算收入2900 借,事业支出1600 贷,财政拨款预算收入

老师,您好,请教您[抱拳][抱拳]发放某某工资3000元,代扣代缴社保100元。财务会计借工资福利支出3000元,贷记其他应付款―代扣社会保障费100元 财政拨款收入2900元。 然后支付社保1600元。财务会计:借记其他应付款―代扣代缴社会保障费(个人)100元,工资福利支出―事业单位养老保险(单位)1500元;贷记财政拨款收入1600元。请教这两笔预算会计怎么做分录?
我是行政事业单位的,执行政府会计制度。请教下以下类型,需要做预算会计吗,怎么做? 例1 借:单位管理费用-工资福利支出1000元 贷:应付职工薪酬-医保250元 贷:财政拨款收入750元 例2 借 其他收入500 贷 银行存款500 (这个是单位经营收入 )
【例4-11】2020年1月2日,某事业单位人事部门报来当月应发放给单位在职在编职工的基本工资,绩效工资等合计为500万元(假定与计算任房公积金、基本养老保险金、职业年金的基数相等):经过计算,当月应当代扣的个人所得税为15万元:计算的住房公积金单位承担部分为60万元,应当从工资中代扣的住房公积金为60万元:计算的单位应支付单位承担的基本养老保险金为100万元,应当从工资中代扣个人的基本养老保险全为40万元;计算的单位应支付单位承担的职业年金为40万元,应当从工资中代扣个人的职业年金为20万元;计算的单位应支付单位承担的基本医疗保险费为45万元,应当从工资中代扣个人的基本医疗保险费为10万元;计算的单位应支付单位承担的其他社会保陈缴费为8万元,应当从工资中代扣个人的其他社会保障缴费为2万元。款项采用零余额账户用款额度支付。相关的账务处理如下
【例4-11】2020年1月2日,某事业单位人事部门报来当月应发放给单位在职在编职工的基本工资,绩效工资等合计为500万元(假定与计算任房公积金、基本养老保险金、职业年金的基数相等):经过计算,当月应当代扣的个人所得税为15万元:计算的住房公积金单位承担部分为60万元,应当从工资中代扣的住房公积金为60万元:计算的单位应支付单位承担的基本养老保险金为100万元,应当从工资中代扣个人的基本养老保险全为40万元;计算的单位应支付单位承担的职业年金为40万元,应当从工资中代扣个人的职业年金为20万元;计算的单位应支付单位承担的基本医疗保险费为45万元,应当从工资中代扣个人的基本医疗保险费为10万元;计算的单位应支付单位承担的其他社会保陈缴费为8万元,应当从工资中代扣个人的其他社会保障缴费为2万元。款项采用零余额账户用款额度支付。相关的账务处理如下
【例4-11】2020年1月2日,某事业单位人事部门报来当月应发放给单位在职在编职工的基本工资,绩效工资等合计为500万元(假定与计算任房公积金、基本养老保险金、职业年金的基数相等):经过计算,当月应当代扣的个人所得税为15万元:计算的住房公积金单位承担部分为60万元,应当从工资中代扣的住房公积金为60万元:计算的单位应支付单位承担的基本养老保险金为100万元,应当从工资中代扣个人的基本养老保险全为40万元;计算的单位应支付单位承担的职业年金为40万元,应当从工资中代扣个人的职业年金为20万元;计算的单位应支付单位承担的基本医疗保险费为45万元,应当从工资中代扣个人的基本医疗保险费为10万元;计算的单位应支付单位承担的其他社会保陈缴费为8万元,应当从工资中代扣个人的其他社会保障缴费为2万元。款项采用零余额账户用款额度支付。相关的账务处理如下
甲公司承包土地2025年收入,业务人员没有来报酬,那么租地成本可以不从生产成本转入主营业务成本可以吗?
个税计算是不是按照全年总收入-6000-各项扣除,按照相应比例计算? 比如说全年收入105000,专项扣除:赡养老人全年18000,子女教育全年12000,贷款全年12000.这样他需要缴纳个税=105000-60000-18000-12000-12000=3000*3%=90 汇算清缴的最终数据是这样的吧?
老师,请问下2024年3月份开具的发票,现在还能抵扣吗,
大型国企总部财务共享中心应付会计的主要工作内容和注意事项,涉税风险点,已经对于刚入职财务工作的大学生的职场建议,用的系统是SAP S/4HANA 版本
甲公司承包土地2025年收入,业务人员没有来报酬,那么租地成本可以不从生产成本转入主营业务成本可以吗?
请问老师:未开票申报的收入跨年 请问老师:25年未开票申报,到26年公司才有销项要开票,跨年可以用25年的未开票已申报的额度抵消吧?
凭证装订,如果1-12月,共分4本,一本凭证是7-9月,我们下面是写第壹本,共壹本,。,还是写第叁本,共肆本
甲公司承包土地2025年收入,业务人员没有来报酬,那么租地成本可以不从生产成本转入主营业务成本可以吗?
购买办公柜子,应该怎么做账?并且我给公司打款7724.75元,但是公司给我开了7802元发票,差额我应该怎么处理?
老师,24年收到的成本票已入账,在25年对方红冲了,那我们作为受票方需要把这部分调整出来吧?那他在24年修改申报,还是直接在今年做红冲呢?