是的 填写当期实际交的增值税可以了 保存上传 扣款
请问这个题目当中的差错更正,他发现的时候都是在所得税汇算清缴日之前,为什么他后面算的一些所得税都用的是递延所得税资产的科目,而不是用应交税费,应交所得税的?我看我的笔记上写的是如果发生在资产负债表日,所属年度所得税汇算清缴日之前应当调整报告年度应纳税所得额用的是应交税费,应交所得税的科目,如果是发生在报告年度所得税汇算清缴日之后,应该调整的才是用递延所得税资产或者递延所得税负债科目进行调整。
老师,如果刚开始a员工税前工资3000,不交社保,现在如果当地社保一共是1700元,其中个人500,公司1200,那接下来造的工资单是多少金额?
老师好,老板平时出差在外面吃饭开回来的餐票该怎么做账呢,钱是他个人已经付过了
其他应付款一般可以挂多久,老板给公司买的东西或者出差的费用,可以挂一年或者半年吗,挂久了是否有风险
2025年汇算清缴的时候发现2024年的账要调整,可以调整吗?
老师这个题D为什么不正确,为什么A是正确的呢,帮我解答一下谢谢老师,能应付考试就行
请问老师,面粉厂,税务稽查重点是哪几个方面?麻烦给总结一下
老师,业务内容是租赁仪器给对方一个公司一次性收款,发票内容开什么好?
租赁变更,出租人,变更后还是融资租赁,这里要不要采用变更后的折现率,
公司与员工签订的劳务协议,报个税按劳务报,还是按工资申报?
增值税也就是实际所开的发票销售额,对吗?
不是 是实际的增值税税额
那我报错了呢??可是我们没有开增值发票呢?
老师,开的都是普通发票
你好 没有实际交的增值税和消费费不用交附加税 附加税0申报就可以
老师,那意思是增值税是要零申报的吗?
老师,我的意思你没有明白啊!我是指我的增值税是不是报错了?我是根据实际所开的发票额填写的,我们公司都是普票
我们没有开增值税发票
你按开票金额填写不对,按你交的增值税 金额填写附加税的计税依据
首先你要清楚你有没有交增值税 没有交增值税是不用交附加税的