你好,之前的做固定资产清理 借累计折旧 固定资产清理 贷固定资产 借应收账款贷固定资产清理,销项 把固定资产清理结转到资产处置损益 借固定资产贷应收账款

固定资产报废,用残值折现购买了新的如何做账务处理呢
固定资产计提折旧,残值和净值金额一样了,现在账务如何处理?
出售已折旧完的固定资产,固定残值为零,如何账务处理?
固定资产按照平均年限法提折旧,当时计提了残值,现在固定资产报废,做账户处理的时候,按照5%计提残值这块还用管吗
老师你好,固定资产提足折旧后,残值如何做账务处理呢。
数电发票上面的单位没有写米字会不会影响抵扣
老师,建筑公司做广告材料,开票怎么开呢?
老师销售农机的公司,可以把货底子也就是以前年度积压的设备不开票便宜处理掉吗
公司做广告制作,发票开什么名称呢?
比方说材料占比40%,,那么40%+60%就是给客户的价格。然后10%税点点是需要付给供应商的。问,现在已知收入价格,怎么计算收入和客户拿几个点。才能补足我那40%10个点的成本。
固定资产是在哪里录的
您好老师,打扰了,有空回复就行。 法人和股东还有员工,拿的备用金,可以用年终奖应付职工薪酬抵销其他应收吗?
上期出口退税数量报多了怎么办?
12月31号,账面其他应付款借方还剩500万,以前年度年底都清掉的,今年非得到最后一天操作,老板限额了,这个是公司转给老板的钱,现在31号没弄干净,后面怎么办呢?不知道老板还会不会清掉,挂账面上的话会设计20%个人所得税的吧,会被当做是股东分红,除了这个还会涉及什么税费吗? 可以弄成借款吗,但是这个钱是25年发生的,这个借款也要算一整年度的借款利率了吧,只是年底还没还完
找郭老师有问题咨询,其他老师不要接