你好,之前的做固定资产清理 借累计折旧 固定资产清理 贷固定资产 借应收账款贷固定资产清理,销项 把固定资产清理结转到资产处置损益 借固定资产贷应收账款
固定资产报废,用残值折现购买了新的如何做账务处理呢
固定资产计提折旧,残值和净值金额一样了,现在账务如何处理?
出售已折旧完的固定资产,固定残值为零,如何账务处理?
固定资产按照平均年限法提折旧,当时计提了残值,现在固定资产报废,做账户处理的时候,按照5%计提残值这块还用管吗
老师你好,固定资产提足折旧后,残值如何做账务处理呢。
老师,处理固定资产,怎么开票出去?
老师好!一般纳税人的增值税税税负率和企业所得税的税负率是多少呢
老师您好,我在电子税务局进行财务会计制度及核算软件备案,但我发现我们公司的基础信息上登记的适用会计制度是小企业会计准则,而备案的财务软件上适用的是企业会计准则,这个有影响啊?
老师,我的增值税余额在贷方,应该是免交的,季度末我要怎么做会计分录把他冲平
2026年实缴注册资本,有什么新政策?
你好,财务软件,主营业务收入是自动结转还是手动结转里
借方银行存款840.14 贷方主营业务收入743.87 应交税费销项税96.65,这个现金流量表怎么做
上月收到租金,已做账务处理并申报了税金,现在本月补开了租金发票给对方,那电子税务局上面怎么申报才不会重复申报呢?上月已经申报并缴纳了税金。
会员卡 充值1000 赠送200 实际消费1300 怎么做账务处理
老师,4月份缴纳增值税了,为什么借方还是13000呢,怎样做分录把他平衡