对的,是的。做预收账款, 借,银行存款, 贷,预收账款 应交税费,应交增值税 按月借,预收账款, 贷,主营业务收入

我们是物业公司,预收12个月物业费,增送一个月物业费,做账:借银行存款12管理费用1 贷预收账款13,确认增值税收入的时候,是以13个月的收入初除12,分摊到每个月结转收入,这样就会造成收入虚增,实际并没有收到13个月的物业费,这个怎么处理呀?企业所得税收入和增值税收入的计税依据不同怎么处理?问的老师,老师让预收按12个月记账,管理费用按12/13来确认,那我每个月还得计算一个管理费用,去保证所得税增值税基础一致?我有点不理解
你好。物业公司每月收入物业费里面有一年,也有半年的,很难分,做帐可以按收入总额÷12个月摊销吗,下个月也按这样做对的。分录是结转未开票摊销,主营收入
收到物业费会计分录怎么做,借银行存款贷方什么科目,收的是一年物业费,收入怎么确认?是分摊到每个月确认收入吗?如果是开具一年的发票是不是一次性确认收入,有点不要发票这种收入怎么确认
老师您好,请问,物业公司今年9月1号开始收1年的物业费,业主也不是在一个月内全部交齐,每个月都有交物业费。请问,这个情况下,会计上收入怎么确认
老师你好,公司今天提前支付物业一年的物业费,咋做账啊?明天收到发票怎么做账?还需要摊销吗?摊销的分录怎么做?是12个月每个月都要做摊销的分录吗?
老师请问下,出口销售发票,如果是人民币,那汇率还需要写在备注栏吗?如果要写是要怎么写?
老师: 我公司最近资金短缺,我公司是分公司,总公司给我们在第三方平台贷款了30万,公户到账显示的是第三方的公司付款,后期这笔钱不需要我公司还款,这笔钱相当于总部公司的预付款,可是后期开发票收款金额和发票金额不一致啊。预收款30万 ,第三方付的款,总部尾款付款70万,开发票开100万 ,这100万的资金里面是30万是第三的钱,怎么解决。三十万贷款总部还款。
记帐的科目错了可以调整吗?
老师,客户破产欠款我司8万,只用2万股票偿还,这个8万是零头。其他的几百万已经用银行存款还了。8万的零头,2万股票偿还,我这个怎么入账?科目
个体工商户上资金数额怎么填 取数?
老师好,今年的汇算清缴可以退税但放弃了没做,明年如果还能退税可以正常退吗
老师,6月份一次交了一年的物业费,对方给我一张发票3600元物业费并备注:2026年1-12月物业费,请问一下这物业费3600能一次入账吗?每月按月分摊入账,麻烦会计分录指导一下,前面1-5月份的要怎么做,直接1-6月份直接做一笔吗?支付物业→借:预付账款-物业费3600,贷:现金3600。摊销1-6月→借:管理费用-物业费1800,贷:预付账款-物业费1800,老师,这样做可以吗?
老师,请问公司有异地工程,在异地预交了增值税税款,我做账的时候,这部分缴纳的税款附加税,账上要计提附加税吗?
老师,现在还需要领支票这些吗
我有一家要分红,我要注意些什么
那绿化费我们公司交一年的,也要平摊每个月的成本里是吧,怎么做分录
比如一年付给绿化公司1200元
是的,借预付账款 贷银行存款1200 借主营业务成本,等 贷预付账款100