你好,筹建期可以都做管理费用-开办费的

内账,原公司补缴调整到另一家分公司部分员工的社保5000元,原公司一次性付清5000元,然后员工单位部分由原公司承担3000,个人部分由另一家公司承担承担2000,要怎么做账?
给别家公司开服务费发票,他们给我们居间费,但是这个没有进项怎么办?服务费可以有什么进项发票进来?
你好老师,我看有的应收账款科目里面,他余额都在贷方正常吗?
咨询下:北京地区,公司公积金本月计提、本月缴费;公积金本月计提,次月缴费。这个企业可以自己选择吗?一个地区不是一样的吗?
老师,数电发票二维码交付是不是对方就可以看到了?
没有提前收租金,比如房租费发票,25年的,在几月份开票合规?25年12月开可以吗
老师,会员卡充值赠送部分可以记销售费用吗?这个销售费用可以税前扣除吗?
老师 要是小微企业 一般纳税人和小规模企业 所得税都是5%吗?
代账公司上班,11月初的时候,有一个公司的业务同事已经报税了,但是还没有处理发票(没有销项发票,进项专票有两张,一张13个点,一张1个点的)我来接手之后才将凭证录入系统,发票我怎么处理呢?
2023年我方公户付对方公户5万元货款,但是对方一直没给开票,当时签订的合同是33万,因对方产品不合格,后面不在让他们供货了,这5万的发票一直不给开,有什么办法让他们给开票吗?
是我在问一下儿,就是说在这个他建设过程中呢。发生的这些费用啊。能不能按照建设会计那种就是按照造价的百分之。多少提取那个就是发生的,这个管理费用较建设单位管理费。这个能不能一部分的进入?
你的成本按照收入来做?
建设期间没有收入
能不能按照建设会计那种就是按照造价的百分之。多少提取那个就是发生的, 那你要提取什么?
他实际发生的这些费用也都是为了。这个建设厂子用,就是建造建设这个厂子用的。反正我说的这个提取的,按照比例提取,这个就是在。资产就是预算,就是工程造价的时候儿。你都有一个专门儿提取一个百分之。看着造价金额提取一个可以那个,就像上头说的那个建设单位管理费用。
我就是想说这个啊,能不能把这些发生的费用按照建设单位管理费。近日到建设成本里头。
这个是有人挂靠你们收取的管理费用
不是挂靠,实际是这个私人老板。这个投资建设全部是自己投资,也全部是自己建设。没有用成建制的那个建设队伍。就是自己投资买材料,然后招人,就是自己建设。
那你计提这个管理费用做费用? 没有必要了,你这个也没有发票的
发生的招待费办公费啊。这些费用都有发票,对发票主要是想走到哪个科目里头了。走到银行,开始说的是,走到这个开办费里头,我认为开办费是作为。以后经营。发生的费用,他不是在建设期里头。真的,发生的这个费用,我是这么理解。所以我想把这些费用了,就走到建设成本里头。按照那个建设单位管理费那个费用进来,你看行不行。
你好,开办费是你筹建期的 也就是有收入之前的都做开办费 按实际业务发生的来做,不用提前计提 你可以记长期待摊费用
进到建设单位管理费里行吗
你好。你做管理费用没法做成本的可以