接了不好做 首先他的库存就不一定和账上一致 这种属于虚开发票

利润总额1209530.23,从业人数不超过300,资产总额7697251.27,满足小型微利企业的条件对吧
销售使用过的二手什么情况免税
老师你好,公司没年会,给员工包了总共6千现金红包,这些费用怎么做账呀
劳务公司 开劳务费发票可以支付出去机械租赁费么
结转损益的时候要勾选生成凭证允许出现红字吗
老师,甲供材和轻包工的区别是什么,怎么界定
老师:员工宿舍的热水器和床计入了固定资产,折旧时候可以借:管理费用福利费,贷 累计折旧吗?
非全日制也是按正常工资薪金申报吗?每天工作时长有限制吗?
化妆品公司,招的日结工人,怎么报个税啊,正常申报,还是按劳务申报啊
@朴老师,0644/0844 进口总量 我 哪里看这个总量在哪里呀
是的,这种怎么将内外帐合并呢
内账之前是怎么做的?
内帐之前做的就是实打实的费用,收入,但是因为制造业很多没票的费用,外账入不了。实际上内帐上得收入和开票的收入是差不多的,内帐其实年年都在亏损,外账确年年都在盈利,所以都不知道怎么处理好
我认为主要是业务模式要变更,经销商的发票,就开给经销商就好了,别开给工程,不然财务这边永远正规不了
你现在把外账没有做的补做进去就行。
对的,你们销售给谁发票开给谁
现在补做去年的费用嘛,还是我根据那个会计走的数字,跟着把现在所有的单价录入账务
建议把账上的费用补做上。
这几年的都补上去的话,那利润表就是亏损的,和税务的对不上呀
你补到这个月 汇算清缴,是税法的利润,账上是会计利润。
往来那些怎么办,都不知道真实的往来情况
内账不是根据真实业务吗?
内帐是呀,可内帐和外账的往来不一致呀
哪个是正确的?
哪个正确?你根据哪个调整不是吗?
内账正确,外账的往来,很多都是工程单位的往来
如果你要合并的话,根据你的内账来调整,不管有没有发票,按实际业务就行。