接了不好做 首先他的库存就不一定和账上一致 这种属于虚开发票

借其他货币资金 贷银行存款 分配现金流 借方流量项目是什么 不影响现金流量的项目吗?
收到的发票没认证,怎样做销售方红冲不了
老师,进销存暂估入库,现在收到了发票,成本要调减500元,进销存怎么调,已经没有库存了?
老师,季度报的时候,先填写财务报表还是先填写企业所得税申报表?有没先后顺序?
请问叉车在税法上的折旧年限是多少年?
老师 新入职一家代理记账公司 目前有100多户 20多家一般纳税人 其他是小规模和个体户 比较忙 怎么快速应对
老师,有这个可以做坏账税前扣除吗
老师您好,我们小规模纳税人,欠个体工商户一笔货款,但是这个个体工商户注销了,我们可以直接打到个体工商户这个法人的个人卡吗,
进出口退税流程有吗?
合作社可以租赁农户的土地做种植吧
是的,这种怎么将内外帐合并呢
内账之前是怎么做的?
内帐之前做的就是实打实的费用,收入,但是因为制造业很多没票的费用,外账入不了。实际上内帐上得收入和开票的收入是差不多的,内帐其实年年都在亏损,外账确年年都在盈利,所以都不知道怎么处理好
我认为主要是业务模式要变更,经销商的发票,就开给经销商就好了,别开给工程,不然财务这边永远正规不了
你现在把外账没有做的补做进去就行。
对的,你们销售给谁发票开给谁
现在补做去年的费用嘛,还是我根据那个会计走的数字,跟着把现在所有的单价录入账务
建议把账上的费用补做上。
这几年的都补上去的话,那利润表就是亏损的,和税务的对不上呀
你补到这个月 汇算清缴,是税法的利润,账上是会计利润。
往来那些怎么办,都不知道真实的往来情况
内账不是根据真实业务吗?
内帐是呀,可内帐和外账的往来不一致呀
哪个是正确的?
哪个正确?你根据哪个调整不是吗?
内账正确,外账的往来,很多都是工程单位的往来
如果你要合并的话,根据你的内账来调整,不管有没有发票,按实际业务就行。