你好,没有的哦,你可以看我们建筑业的课程,
老师早上好,请教:我们是施工单位没有预算部,财务部不知道每个项目进度。现在有个同行说她听了何博士的课,说是像我们这样没有预算单就不要用工程结算和工程施工—合同成本科目。我想请问有这样的规定吗?账务又该怎么处理呢?
我建筑公司,比如我施工了8栋楼,同属于 a项目部。我想核算下每栋楼的成本,如果 现场人员递交财务单据,比如用款用料分不清,最后成本有点混合怎么办? 还有我分明细时候,怎么列会计科目 工程施工-合同成本-直接材料-水泥1号楼 刚才 2号楼 这样吗? 还是写成 工程施工-a项目部-合同成本 -直接材料(这里写原材料好还是写直接材料,还是写什么)-1号楼 以此类推 2号楼,分这么细核算吗? 还有快4级明细了,这样后面明细有先后顺序吗老师,你给我写下正确的 !我不理解 比如说发生间接费用 发生的辅材 怎么写科目明细,便于我以后核算查账,我实在不会!
老师您好!我们是建筑施工企业,因为公司没有专门的经营预算部门,并且甲方又不愿意配合我们每期确认完工形象进度和做工程结算,所以我们财务上没有采用完工百分比法,而采用实际成本法,在实际成本法下,我们是按照开票来确认收入的,那么我们可不可以不管有没有开票,不管开多少票,每月都把当期发生的施工成本全部结转到主营业务成本里边去?就是说每期期末结转施工成本后工程成本类账户余额为零。但是这样处理,由于工程前期,中期开票少,会出现暂时性的账面亏损,有的跨几年工程,前两年会表现账面亏损,这样做税务局会不会答应?谢谢!
请问,建筑施工企业的,当月开出部分发票,未完工的项目,怎么结转成本 当月开发票出去了,确认主营收入,怎么知道主营成本? 我们是做环保砖提供给甲方(房地产公司的)。还有我们加工环保砖的厂房租金计入什么科目? 我们没有完工进度,以开发票确认收入的情况下,怎么确认成本?还有需要用到工程施工—合同毛利,这个科目吗?还有合同结算的科目呢?开发票出去时,借:应收账款,贷:工程结算,应交税费—应交增值税(销项税)呢? 还是借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费—应交增值税(销项税)?
廖君老师是否还在?希望您再接题”您好,我认为政策和文件没有用,要跟工资挂钩,我们一个项目多少利润,没有完工前每月汇报成本发生多少,发给项目负责人,这样他就知道是不是发票没有来,另外我觉得这些物资部和工程部付过钱了,没有来发票,我们财务 是知道的,月末要把往来余额明细核对,让项目相关人员取得发票,这个情况的出现,财务也有责任,我们没有及时反馈“-------第1种情况,工程部没有做工程计量单都是甲方说结多少就结多少(关系工程)所以成本票据是财务根据收款情况提供给工程部,第2种情况付款会计是最后知晓,票据审核是出纳在审,会计半真空。所以这个失误在所难免,请教廖君老师,这一块如何加强财务上的管理呢?
企业注册资本证明,怎么证明?是要验资报告吗?
老师,账上面去年其他应付款-员工保险有1000元的余额,我不知道这个数字是咋来的,但是现在保险不欠款,我可以用现金冲一下吗
老师你好去年这些电脑手机设备记到管理费用了,今年要调到固定资产,这个应该怎么处理,我们单位是小规模普通合伙企业,单位缴纳经营所得税,这个经营所得税补税怎么补缴,账怎么做,请老师详细讲解一下会计分录和税务处理方面的问题
老师您好!我想问我前两个月做账的时候,我们公司的房租分摊忘记写分录了,这该怎么办?
老师,债务人以非金融资产清偿债务的,应将所清偿债务账面价值与偿债资产账面价值的差额计入其他收益。判断对错
老师公户7月我没建账,李波给公户上转了3000,8月建的账,8月五号,又拿公户给李波转了30008月怎么做账
个体工商户核定的,交了个人经营所得之后,里面的钱都可以取出来使用吗?
自建房屋有发票如果不转入固定资产,如何调账
器材移动设备折旧几年
老师:麻烦问下上市公司的财报通过哪些途径可以查询?