如为鼓励客户提前付款而抹零,计入财务费用;如为维护客户关系,以带动客户进一步消费,可以计入销售费用;其他情况可以计入营业外支出。

饭店会计,客人结账时抹零的金额应该怎么做分录
老师,业务招待费已经入账应付账款,付款时抹了零头,我怎么做账抹去的那部分金额?
应收账款是负数,-1000,抹零的话,怎么做会计分录
某餐饮公司,内部招待领导们吃饭,这笔账需要单独做吗?如果要做的话该怎么做分录呢?还有平时给客人发放的代金券,客人消费抵20元,以及各种赠品打折及抹零,我都不会做这些的账呢,老师能教一下吗。
某餐饮公司,内部招待领导们吃饭,这笔账需要单独做吗?如果要做的话该怎么做分录呢?还有平时给客人发放的代金券,客人消费抵20元,以及各种赠品打折及抹零,我都不会做这些的账呢,老师能教一下吗。
老师,请问公司招收学员培训无人机学习需要什么经营范围才能办理这些业务的
老师 请问一般纳税人进项税额,有哪些情形是不能抵扣的?
请问老师!25.9月份更改的24年的年报!当时是进项加计抵减未计入营业外收入才做的调整!现在税务局打电话说和24年的财务报表不一致!请问我以哪个为准!账没动噢
麻烦,我找郭老师,有个问题,有一个员工她在之前的单位申报个税有专项附加扣除,工资6300,没有扣过个税,但是发10月份工资的时候她转到我们单位了,申报个税系统时候她的专项附加扣除没有变更成我们单位,专项扣除下载更新也没有她的名字,我就申报了个税了,个税系统扣了她个税39块钱,这个月该发11月份的工资了,她的实发工资是6003,她已经变更成我们单位了,那10月份扣的39的个税我这月是不是得给她加到她11月工资里还给她?
老师:发现供应商前几个月开进来的发票货品名称错了一个字,矿渣粉写成了矿渣微粉,老板当时说是同一种商品,现在代账公司发来的库存表有两个商品,怎么办?需要让供应商将之前的两张票红冲重开吗?因为跨月了如果红冲账务要怎么处理
服务行业,支付了20万预付款,没有发票,只做接,预付账款,贷银行存款,可以吗
固定资产≤500万一次性扣除的这个政策是到啥时候
老师,新公司12月做了税务登记,1月份要做工商年报吗?
老师,我们公司一般纳税人找个人买二手车,可以抵扣进项嘛,或者怎么样可以抵扣进项,交易市场开出的发票可以根据个人销售使用过的物品3减2来抵扣嘛
请问老师,年终奖单独计税,个人汇算的时候需要一起做汇算清缴吗?
还有赠送的金额呢
借:销售费用---礼品费 贷:库存现金(或银行存款、应付账款等科目)